久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

@董孝彬老師,高價購入部分16元買回來,缺確實低估庫存的用13元算的成本

2025-06-08 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-08 12:52

下午好呀,當(dāng)期成本少結(jié)轉(zhuǎn)3,庫存多了3,這幾個月下來,有月份多結(jié)轉(zhuǎn),有月份少結(jié)轉(zhuǎn),拉平了,因為最終的庫存10萬 是對的

頭像
快賬用戶8799 追問 2025-06-08 12:56

我知道,但是我查數(shù)的時候明明每個月都有多結(jié)轉(zhuǎn)的,我等下單獨看看變動比較大的產(chǎn)品

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-08 13:01

哦哦,好的,出入存多月在一個表里么,這個能看到各月的成本變動情況

頭像
快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:01

另外上個月為了調(diào)節(jié)利潤(因為要查原因為何虧損)上月4月在賬面的期末暫時增加了5萬,想等于賬面比實際庫存表期末多5萬,成本先少結(jié)轉(zhuǎn)5萬;那5月我已經(jīng)查到原因了,是因為單價調(diào)整原因,對當(dāng)前已經(jīng)紅字了,我材料沖減5萬,那我本月賬面期末庫存需要增加5萬,但庫存表不用變對嗎?

頭像
快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:03

另外上個月為了調(diào)節(jié)利潤(因為要查原因為何虧損)上月4月在賬面的期末暫時增加了5萬,相當(dāng)于賬面庫存比實際庫存表期末多5萬,成本先少結(jié)轉(zhuǎn)5萬;那5月我已經(jīng)查到原因了,是因為單價調(diào)整原因,對方已經(jīng)紅字了,我材料沖減5萬,那我本月賬面期末庫存需要增加5萬,但庫存表不用變對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-08 13:07

您好,不增加呀,少結(jié)轉(zhuǎn)5萬,正好是供應(yīng)商紅沖的,說明 我們估得很準(zhǔn),完全正確,不用調(diào)整

頭像
快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:07

還是我賬面不用在本月期末調(diào)整了?因為材料已經(jīng)沖減了5萬?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-08 13:07

是的,賬面不用調(diào)整了,

頭像
快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:11

也不完全正確,我只查到3萬,還有2萬,那我沖減材料3萬,還有2萬要在期末庫存減去?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-08 13:13

您好,我覺得是增加2萬,原來少結(jié)5萬,實際紅沖3萬,就是以前少結(jié)太多了,要加回來2

頭像
快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:15

原來少結(jié)5萬,實際紅沖3萬,就是以前少結(jié)太多了,賬面庫存要減回來2,多結(jié),不是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-08 13:23

不對,少結(jié)太多,現(xiàn)在要把多減的加回來,生產(chǎn)成本-原材料多了,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品就多了 您說少了是原材料吧

頭像
快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:31

上月少結(jié)是的,本月供應(yīng)商紅沖了發(fā)票,相當(dāng)于我們本月材料沖減3萬,成本少了,還要不要在期末減回上期的5萬

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-08 13:35

您好,我還是認(rèn)為加上2,沖回-5.記-3是5-3=2,

頭像
快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:42

上月我少結(jié)轉(zhuǎn)了5萬,本月其實應(yīng)該多結(jié)轉(zhuǎn)5萬,在期末庫存減5萬,然后材料沖減3萬,相當(dāng)于-5 又 +3,對吧?有點亂了

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-08 13:48

好,少結(jié)5萬元,現(xiàn)在要調(diào)整回來就加5,紅沖3就要減3,綜合5-3=2, 我知道了,您也對的,您說的原材料入出存, 上月少扣5,現(xiàn)在多扣5,確認(rèn)少扣3,-5%2B3=-2,我們說的不是同一個表,

頭像
快賬用戶8799 追問 2025-06-08 13:50

可能我問題太多…那賬面期末庫存是要減2吧?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-08 14:00

我也怕誤 導(dǎo)您,我們現(xiàn)在說的哪個表呀,原材料的期末是減2

頭像
快賬用戶8799 追問 2025-06-08 14:02

我賬面庫存記錄是期初(已經(jīng)含上期加的5萬期末庫存)+沖減材料-3萬-期末庫存(確認(rèn)減2萬還是減5萬?)=實際成本

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-08 14:10

您好,倒算實際成本,期初-本期-期末都是已知,期末庫存就是實際盤點數(shù),不用加減2或5, 是減2,我跟您理解一樣

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
下午好呀,當(dāng)期成本少結(jié)轉(zhuǎn)3,庫存多了3,這幾個月下來,有月份多結(jié)轉(zhuǎn),有月份少結(jié)轉(zhuǎn),拉平了,因為最終的庫存10萬 是對的
2025-06-08
您好,具體是什么問題
2022-01-05
你好,學(xué)員,這個背景是全部的嗎
2022-04-22
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-18
差異率(300+400-1000+4000)÷(28300+40600+39000+21000+40×1950) 借,材料采購40200 應(yīng)交稅費,增值稅40000×13% 貸,銀行存款,總金額 借,原材料40600 貸,材料采購40200 材料成本差異400 借,原材料39000 材料成本差異1000 貸,材料采購40000 借,材料采購20000 應(yīng)交稅費,增值稅2600 貸,銀行存款22600 借,原材料21000 貸,材料采購20000 材料成本差異1000 借,原材料8000 貸,應(yīng)付賬款,暫估8000 借,原材料-8000 貸,應(yīng)付賬款,暫估-8000 借,材料采購8200 應(yīng)交稅費8200×13% 貸,銀行存款,總金額 借,原材料1950×40 材料成本差異,差額金額 貸,材料采購8200
2022-06-05
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×