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老師,我想請問一下,就是稅務(wù)大數(shù)據(jù)篩查后,說我們平臺服務(wù)費占無票收入過高,快遞費占無票收入過高!平臺服務(wù)費占比變動異常,企業(yè)所得稅貢獻率過低是什么意思啊

2025-06-08 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-08 09:29

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶5191 追問 2025-06-08 09:30

像這種情況我們應(yīng)該做出哪兒些措施呢

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齊紅老師 解答 2025-06-08 09:33

您好,1.可能存在隱匿收入或虛增費用風(fēng)險。 2.可能虛構(gòu)快遞業(yè)務(wù)虛增成本,或業(yè)務(wù)模式異常。 3.業(yè)務(wù)模式突變、會計處理不規(guī)范或人為調(diào)節(jié)利潤。 4.盈利能力下降、成本費用虛高、隱匿收入或優(yōu)惠政策利用不當(dāng)。 主要稅務(wù)想讓我們交點稅,自查自糾。

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快賬用戶5191 追問 2025-06-08 09:37

但是我們的無票收入在平臺上是0

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齊紅老師 解答 2025-06-08 09:41

您好,那是稅務(wù)取得信息不準(zhǔn), 我們可以提供資料說明嘛

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進入申報模塊 登錄電子稅務(wù)局,點擊【我要辦稅】,找到【稅費申報及繳納】,點擊進入【居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報】模塊。 填寫報表 基本信息表:確認(rèn)或修改企業(yè)類型、資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)等基礎(chǔ)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 一般企業(yè)成本支出明細表(A102010):將成本減少50000的金額填入對應(yīng)的成本項目欄次,調(diào)減成本。 一般企業(yè)收入明細表(A101010):如果有不屬于免稅收入的部分需要調(diào)整,在相應(yīng)的收入欄次進行修改,將需要交稅的收入金額正確填入,以增加應(yīng)納稅所得額。 納稅調(diào)整項目明細表(A105000):在該表中找到與無進項發(fā)票成本相關(guān)的欄次,比如“扣除類調(diào)整項目”下的相關(guān)明細項,將調(diào)增利潤的50000元填入“調(diào)增金額”欄;同時,對于不屬于免稅收入而需交稅的部分,也在對應(yīng)的調(diào)整項目欄次進行填寫調(diào)整。 企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A100000):系統(tǒng)會根據(jù)上述附表的填寫數(shù)據(jù)自動計算并生成主表的部分?jǐn)?shù)據(jù),核對主表中的利潤總額、應(yīng)納稅所得額等數(shù)據(jù)是否正確,確認(rèn)應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 提交申報 確認(rèn)所有數(shù)據(jù)填寫無誤后,點擊【提交申報】,按照系統(tǒng)提示輸入“真實”“責(zé)任”完成聲明,完成申報。 繳納稅款 申報成功后,若有稅款需繳納,可點擊【立即繳款】或者【預(yù)約繳款】,根據(jù)提示完成10000元稅款的繳納。
2025-02-20
您好,就是更正利潤表,主營業(yè)務(wù)成本原來申報的基礎(chǔ)上減少50000. 這樣利潤增加,所得稅增加是自動 的。負(fù)債表的未分配利潤也要改
2025-02-20
同學(xué)你好, 1. 知識產(chǎn)權(quán)公司的企業(yè)所得稅稅率一般為 25%。符合小型微利企業(yè)條件的,可享受相應(yīng)的優(yōu)惠稅率。增值稅方面,如果是一般納稅人,稅率通常為 6%;小規(guī)模納稅人征收率為 3%(目前減按 1%征收)。消費稅一般不涉及。 2. 增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率會因地區(qū)、企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營狀況等因素有所不同。一般來說,知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率在 2% - 5%左右,企業(yè)所得稅稅負(fù)率在 1.5% - 3%左右,但這只是一個大致的范圍,僅供參考。
2024-07-31
同學(xué)你好 可以做無票收入的,按照比例來做就行了 他們不要發(fā)票你可以先做往來款,等開票的時候再做
2020-12-14
你好: 如果實在無法享受進項稅扣除,那就把業(yè)務(wù)模塊分拆。使用多家小規(guī)模納稅人的公司,享受小規(guī)模較低征收率。不過不能給稅局說。
2020-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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