所得稅匯算上法人簽字,財(cái)務(wù)人員對(duì)高新加計(jì)扣除相關(guān)問(wèn)題的責(zé)任不能減輕。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)研發(fā)費(fèi)用的歸集、核算等具體工作,若出現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用歸集不準(zhǔn)確、資料不完整、核算不規(guī)范等問(wèn)題,導(dǎo)致高新加計(jì)扣除錯(cuò)誤或違規(guī),即使有法人簽字,財(cái)務(wù)人員存在故意造假、嚴(yán)重疏忽等情況,仍要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,包括稅務(wù)處罰甚至法律責(zé)任。不過(guò),若財(cái)務(wù)人員能證明已按規(guī)定履行職責(zé),問(wèn)題是由法人或其他部門導(dǎo)致,提供充分證據(jù),可在一定程度上減輕責(zé)任。
支付給殘疾職工工資是指應(yīng)發(fā)工資額,不包括企業(yè)為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn),但包括個(gè)人從工資中繳納的社會(huì)保險(xiǎn)。 《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于安置殘疾人員就業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠問(wèn)題的通知》(財(cái)稅[2009]70號(hào))規(guī)定,企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,可以計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照支付給殘疾職工工資的100%加計(jì)扣除。請(qǐng)問(wèn)老師取圖片的哪個(gè)數(shù)加計(jì)扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,單位為高新科技企業(yè),2021年研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,A項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間1-6月,A項(xiàng)目按照截止到6月的研發(fā)費(fèi)進(jìn)行的加計(jì)扣除,而6-12月份發(fā)生的沒(méi)有加計(jì)扣除。但是單位要上市,上市審計(jì)人員說(shuō)如果沒(méi)有完成立項(xiàng)的報(bào)告,7-12月份發(fā)生的研發(fā)支出也可以加計(jì)扣除。請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人讓我重新計(jì)算后覆蓋申報(bào),我想知道這種操作是否有稅收風(fēng)險(xiǎn)。
2019年,居民個(gè)人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)共計(jì)20000元,取得稿酬共計(jì)15000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)3204元。假設(shè)2019年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。要求:根據(jù)上述資料分別回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算張某2019年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(2)計(jì)算張某2019年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅。
我是公司財(cái)務(wù),只負(fù)責(zé)做真實(shí)的內(nèi)賬,是一個(gè)記真實(shí)流水的出納而已。外賬是給外面的會(huì)計(jì)外包,開(kāi)票也是外賬會(huì)計(jì)開(kāi)。問(wèn)題一:公司不太正規(guī),萬(wàn)一透漏稅我這個(gè)只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會(huì)有責(zé)任嗎?稅務(wù)責(zé)任是在老板吧?還是做真實(shí)內(nèi)賬的人也有責(zé)任?問(wèn)題二:外包的外賬會(huì)計(jì)開(kāi)稅票時(shí),會(huì)寫他們自己的名字嗎?還是會(huì)把我這個(gè)財(cái)務(wù)的名字寫上去?但實(shí)際上發(fā)票我沒(méi)有經(jīng)受過(guò)。開(kāi)票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰(shuí)都不知道,從未接觸,聯(lián)絡(luò)方式也沒(méi)有。怎么證明不是我?問(wèn)題三:開(kāi)票人、復(fù)核人、收款人的名字,外賬會(huì)計(jì)都是可以隨便亂寫的嗎?若未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開(kāi)票活動(dòng)的情況下,外賬會(huì)計(jì)開(kāi)票時(shí)在收款人欄寫了我的名字,實(shí)際上收款賬戶是我老板,我有責(zé)任嗎?問(wèn)題四:公司很不正規(guī),和我勞動(dòng)合同都沒(méi)簽,就算發(fā)票上被他們寫了名字,沒(méi)簽勞務(wù)合同是不是就無(wú)法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無(wú)關(guān),是他們亂寫,我全然不知沒(méi)有責(zé)任。
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)小公司,主要做做小工程,還有消防維護(hù)什么的,這種稅率一般是多少
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
住宿費(fèi)專項(xiàng)發(fā)票,差旅費(fèi)或者招待費(fèi)。能否抵扣
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒(méi)有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒(méi)有發(fā)票的信息,我想問(wèn)下:給我們開(kāi)進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi),等紅沖重開(kāi)了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
所得稅匯算上法人簽字,能減輕哪些責(zé)任?
這個(gè)減輕不了會(huì)計(jì)的責(zé)任
除非有證據(jù)證明是法人指使你做的
比如說(shuō)錄音,或者聊天記錄