?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師你好,請(qǐng)問我們是研發(fā)型企業(yè),但是售賣產(chǎn)品(自稱是研發(fā)所形成的產(chǎn)品售賣,無生產(chǎn)資質(zhì)),我如果用進(jìn)銷存,用哪種方法比較好,我們出去都是信息化學(xué)品品名全部一樣,有規(guī)格型號(hào)不同,那我按規(guī)格型號(hào)來進(jìn)行成本劃分入產(chǎn)品成本嗎?
抖音的客戶鞋子退回,還有發(fā)錯(cuò)不退,有退回殘鞋的,我們分錄應(yīng)該怎么做?按你之前發(fā)出商品的分錄,那如果退貨是不是這樣記?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)收賬款~抖音,借:庫(kù)存商品,貸:發(fā)出商品m那如果是這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么記?
老師你好,請(qǐng)問住宿的酒店給客人的水和牙膏牙刷等那里,是直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?要不要買回來時(shí),借:庫(kù)存商品--低值易耗品,貸:銀行存款,領(lǐng)用時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-低值易耗品,貸:庫(kù)存商品-低值易耗品,老師,你可以給我一個(gè)正確的分錄嗎?
老師你好,我想問一下我們上一個(gè)會(huì)計(jì)由于記賬錯(cuò)誤,銷售商品的發(fā)票,他按照取得成本發(fā)票借方計(jì)入庫(kù)存商品,那么調(diào)出的時(shí)候,請(qǐng)問是做相反分錄還是做紅字(庫(kù)存商品科目)
老師,我們是賣食品的商貿(mào)型行業(yè),請(qǐng)問進(jìn)銷存方面,發(fā)票的進(jìn)銷項(xiàng) 數(shù)量上,是必須做到庫(kù)存一進(jìn)一出對(duì)上嗎,如果有庫(kù)存 是不是就是異常不對(duì)的,這個(gè)怎么控制,如果找不到對(duì)應(yīng)商品名稱的數(shù)量,怎么處理好
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
期初+購(gòu)入-發(fā)出(成本)=結(jié)存,以開票的才計(jì)成本,那發(fā)出商品但未開票的那部分應(yīng)該放在哪個(gè)位置
您好, 我們也是商貿(mào)業(yè),平臺(tái)銷售,截止月末發(fā)出,但客戶沒有簽收的部分不確認(rèn)收入,借:發(fā)出商品 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品(所有發(fā)出),在進(jìn)銷存里,出庫(kù)分2列,一列是銷售商品一列是發(fā)出商品
不是借:發(fā)出商品,貸:庫(kù)存商品吧?開票了之后就是借:,成本 貸:發(fā)出商品?
您好,對(duì)的,我是寫在一起的,把您2個(gè)分錄合在一起了
期初+購(gòu)入-已的開票(成本)+未開票但發(fā)出=結(jié)存?
總覺得怪怪的,老師有沒有樣板看看
對(duì)的,雖然上面亂碼了,但我看懂了
主要是真正結(jié)轉(zhuǎn)成本的產(chǎn)品(銷售成本)和發(fā)出商品應(yīng)該放在哪個(gè)位置?
您好,下圖看得清楚么
關(guān)系式是?主要是我們先發(fā)到倉(cāng)庫(kù),相當(dāng)于生產(chǎn)入庫(kù)(加)、然后發(fā)出(發(fā)出是加?),開票再減?
而且我們想記錄發(fā)出到不同的客戶
您好,這里跟開票無關(guān)哦,是確認(rèn)收入和發(fā)出商品,收入的確認(rèn)與開票無關(guān)的,風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移就要確認(rèn)收入
那老師你這表銷售出庫(kù)是指什么?不就是已發(fā)出又已經(jīng)開票確認(rèn)收入的產(chǎn)品成本么
您好,對(duì)了一半,是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移已簽收的已開票和未開票,不能按開票來確認(rèn)收入的 未開票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開票收入(正),下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 ?分錄:借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) ?開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄 ? 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) ?貸:未開票收入(負(fù)) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) ? 借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用
老師,我只想知道你上面圖的關(guān)系式…我知道銷售成本包含(開票和未開票的了)但是一般都是以開票確認(rèn)收入,確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想知道在途的,發(fā)出商品,關(guān)系式是怎樣,我查庫(kù)存查的累
哦哦,期初 %2B? 購(gòu)入或生產(chǎn) -? 發(fā)出商品? -? 銷售成本? ?=? 期末
那銷售成本價(jià)呢?
您好,月末一次加權(quán)平均法 (期初%2B生產(chǎn)或購(gòu)入)的金額/數(shù)量
老師你好,請(qǐng)問如果貿(mào)易行業(yè)清庫(kù)存,是否到最后會(huì)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存結(jié)余會(huì)出現(xiàn)時(shí)候只有數(shù)量沒有余額或者沒有數(shù)量只有余額的情況出現(xiàn),代表途中有多結(jié)轉(zhuǎn)或少結(jié)轉(zhuǎn)成本?對(duì)嗎
對(duì)對(duì),會(huì)有這個(gè)情況的,人工或系統(tǒng)都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況,解決的方法是每月末人工處理這些小金額的異常,無數(shù)量有金額的結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本