您好,對(duì)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅每個(gè)月做,需要手動(dòng)做
1.老師我們是一般納稅人 采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是每個(gè)月末必須這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅才是最正確的?2.之前我看到有會(huì)計(jì)是這樣做的,正常的記銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),不結(jié)轉(zhuǎn),然后次月交增值稅的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)最終賬也能平這樣可以嗎?謝謝
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會(huì)計(jì)在收到發(fā)票進(jìn)賬的時(shí)候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后在月底的時(shí)候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我不太會(huì)用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個(gè)分錄對(duì)嗎?另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 不用交稅 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)?謝謝
老師 老師您好,想咨詢一下年底增值稅這一塊結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么寫(xiě)的呢還是不太懂哦我們公司有個(gè)稅負(fù)在里面,每個(gè)月底有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,次月繳納但是我剛才把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,未交增值稅科目有借方余額,但大于緩繳的稅款我覺(jué)得這里有重復(fù)的問(wèn)題吧平時(shí)每月都有繳納上月的增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)又重復(fù)了
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進(jìn)項(xiàng),但是又有按照簡(jiǎn)易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡(jiǎn)易辦法的增值稅和相對(duì)應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計(jì)算的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用管了是吧?
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進(jìn)項(xiàng),但是又有按照簡(jiǎn)易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡(jiǎn)易辦法的增值稅和相對(duì)應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計(jì)算的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用管了,這么做對(duì)不對(duì)呀?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
必須要手動(dòng)來(lái)做嗎?金蝶的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的功能,不能用嗎?
對(duì)這個(gè)是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,我如果不結(jié)轉(zhuǎn),一直,在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)里面分別掛著,反正進(jìn)大于銷,也不要緊吧?
沒(méi)事兒,反正最后是要抵扣的。
最后?是年終嗎?
對(duì)的,理解的是沒(méi)錯(cuò)的
老師,您能否告訴我一下,進(jìn)大于銷的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,應(yīng)該如何寫(xiě)呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,差額是借方的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。