?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師你好,我單位購買的原材料是按公斤算的,但我們做出的成品是按碼來入倉和銷售的,我想問一下算成本應(yīng)如何計算(包括報表中的主營業(yè)務(wù)成品)?
老師你好,請問,我們公司沒有庫存了,但是已經(jīng)銷售出去了,要怎么做和結(jié)賬成本
老師,你好,我是一家糧食購銷企業(yè)的記賬會計,我們遇到一個問題。糧食銷售時,出現(xiàn)了損耗的情況,那么損耗如何處理,損耗的成本按什么單價處理。是按現(xiàn)在的銷售價格處理,還是按入庫價格處理呢?
老師。你好!我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有外購的成品,出貨開發(fā)票時是自產(chǎn)和外購的一起開出去,現(xiàn)在統(tǒng)計銷售成本,外購的是我們先收到貨,按月開票,導(dǎo)致我賬面上外購的成品的銷售金額大于采購金額,應(yīng)該怎么處理?
請問,我做給老板看的銷售毛利表,成本是采購和門店之間調(diào)貨的成本,但銷售成本不完全等于采購成本的,我發(fā)給老板看這個表時,把銷售成本那一列刪除了,但又覺得這樣好像缺少了什么,如何把銷售成本也反映出來呢?能不能在做凈利潤表時把銷售成本做上去?但我又怕老板搞不清 到底是看采購成本還是銷售成本,怎么做好?
老師,這個題答案部分產(chǎn)成品的定額工時,我理解的是X和y0件都是分別生產(chǎn),為什么他倆的時間要加起來?
這個票可以用來沖賬嗎?我們公司是旅游業(yè),對方物業(yè)公司開過來的 我估計是私人房子交的物業(yè)費拿來沖賬
老師好~想咨詢下,公司為合伙企業(yè),投資了另一家合伙企業(yè)。公司有方法可以確認(rèn),對方企業(yè)是不是有申報生產(chǎn)經(jīng)營所得年報?
老師你好,我們是貿(mào)易行業(yè),請問如果有發(fā)出商品,那怎樣用進(jìn)銷存的方法記錄成本?
請問:我一個月工資4800,除了公休4天,又請假了7天,這個月我應(yīng)該拿到多少錢的工資?
以前公司員工一直給他們申報了個稅 后來 公司效益不好 也沒發(fā)全就離職了 那多計提的工資怎么辦
法人轉(zhuǎn)賬入資實收資本,沒有備注投資款,打進(jìn)去的錢算借款還是實收資本
老師,還是切上面的那個題,現(xiàn)在是答案部分的(3)這個表格中分配律的計算,看不懂分母部分
現(xiàn)在單月算的工資薪酬代扣的個稅與稅局系統(tǒng)算出代扣的個稅不一致怎么回事,有沒有辦法解決
老師,這道題不是求經(jīng)營活動凈額,為什么要加籌資活動財務(wù)費用呢?
您好,實際成本 93 時銷售虧損 12,按 72 算盈利 9,掩蓋真實虧損。少結(jié)轉(zhuǎn)成本致利潤虛增,多繳稅款。誤判盈利可能維持低價或增采購,加劇虧損與庫存積壓。
不是,老師,應(yīng)該是我們按了72計算盤點價,倒退成本,會出現(xiàn)什么現(xiàn)象?
?您好,按72倒推成本,庫存賬面價值低于實際(93),資產(chǎn)虛高。少計成本(93-72),利潤虛高(實際虧12 ,賬面可能盈利)。后續(xù)調(diào)整成本時,需補(bǔ)差價(93-72),可能引發(fā)資產(chǎn)減值。
應(yīng)該是21吧,本來庫存結(jié)余應(yīng)該是93,現(xiàn)在結(jié)余72,不是應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了21嗎
對對,您 是的對的,我計算不對,少結(jié)成本21
不是多結(jié)轉(zhuǎn)成本21嗎
?您好,我是這么計算的,按72倒推成本(本應(yīng)按93),導(dǎo)致少結(jié)轉(zhuǎn)成本21=93-72),直接結(jié)果利潤虛增21 (實際虧12 -賬面可能盈利9 ),您看這個對么
老師你看看
您好,我看這 個不是倒推 了,直接定的主營成本72
期初+本期購入-結(jié)存不就是成本了嗎
您好,是的,可上面您說72是盤點金額
盤點金額不就是結(jié)存余額嗎
您好,是的,可是上圖您把72算在出庫成本里
老師你看看
哦哦,那這個是多結(jié)轉(zhuǎn)成本了