退回開(kāi)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售發(fā)票就行
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納的增值稅稅額
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納的稅額
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納稅額
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納稅額
老師,這個(gè)題答案部分產(chǎn)成品的定額工時(shí),我理解的是X和y0件都是分別生產(chǎn),為什么他倆的時(shí)間要加起來(lái)?
這個(gè)票可以用來(lái)沖賬嗎?我們公司是旅游業(yè),對(duì)方物業(yè)公司開(kāi)過(guò)來(lái)的 我估計(jì)是私人房子交的物業(yè)費(fèi)拿來(lái)沖賬
老師好~想咨詢(xún)下,公司為合伙企業(yè),投資了另一家合伙企業(yè)。公司有方法可以確認(rèn),對(duì)方企業(yè)是不是有申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)?
老師你好,我們是貿(mào)易行業(yè),請(qǐng)問(wèn)如果有發(fā)出商品,那怎樣用進(jìn)銷(xiāo)存的方法記錄成本?
請(qǐng)問(wèn):我一個(gè)月工資4800,除了公休4天,又請(qǐng)假了7天,這個(gè)月我應(yīng)該拿到多少錢(qián)的工資?
以前公司員工一直給他們申報(bào)了個(gè)稅 后來(lái) 公司效益不好 也沒(méi)發(fā)全就離職了 那多計(jì)提的工資怎么辦
法人轉(zhuǎn)賬入資實(shí)收資本,沒(méi)有備注投資款,打進(jìn)去的錢(qián)算借款還是實(shí)收資本
老師,還是切上面的那個(gè)題,現(xiàn)在是答案部分的(3)這個(gè)表格中分配律的計(jì)算,看不懂分母部分
現(xiàn)在單月算的工資薪酬代扣的個(gè)稅與稅局系統(tǒng)算出代扣的個(gè)稅不一致怎么回事,有沒(méi)有辦法解決
老師,這道題不是求經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈額,為什么要加籌資活動(dòng)財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
已經(jīng)跨年了,也可以這樣開(kāi)具負(fù)數(shù)銷(xiāo)售發(fā)票嗎
可以開(kāi)的,按流程操作就行
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。