那個應(yīng)該是計入其他業(yè)務(wù)收入,增值稅稅率6%
老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務(wù)費用,3個月總計利息金額2萬元,并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元,比如利息費19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務(wù)費用就多記了?,F(xiàn)在我要怎么處理呢?
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財務(wù)費用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師:在2022年A公司跟我們公司借款了500萬(公司之間不是母子公司,純業(yè)務(wù)關(guān)系)。當時我們的開戶行是浙商銀行,年利率是3.8%,沒做借款合同,不打算要利息,老板之間的關(guān)系好。2022年年底開戶行從浙商銀行轉(zhuǎn)到招商銀行。那么現(xiàn)在A公司要還清借款,我們要做的: 一:補一份借款合同,必須要借款利息(利息可以不要嘛?)利息計算500萬*3..8% 二:2023年還過200萬,這樣利息怎么算?時間怎么確認? 三:利息的利率一直以3.8%為標準嗎?
老師:我們公司在2021年的時候借給A公司1000萬,到當時沒簽訂借款合同,老板的朋友,他也不想要利息,到目前為止陸續(xù)還了有400萬了。當時銀行的貸款年利率是3.8%,如果不收A公司的利息,我這邊怎么做賬?我這邊做視同利息收入可以嗎?
你好老師 我們2024年從銀行貸款1000萬,其中500萬借給了甲公司,并收取了利息50萬。50萬的利息我們沖減了財務(wù)費用。2025年的時候,甲公司要求我們開50萬的利息發(fā)票,這樣的話我們開出去的50萬利息發(fā)票怎么記賬呢?走什么科目
老師您好,從哪里查看單位社保賬號信息
老師,投房處置后,要把"公允價值變動損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個"公允價值變動損益"這個是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
保安勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)生的水電房租費用可以抵扣稅費嗎
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費用——負數(shù),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅——負數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,所得稅費用負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時剪掉了,那應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅負數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點不理解
兩個勞務(wù)公司用同一個法人A,同一個股東B,同一個財務(wù)負責人C,如果其中一個公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會牽扯到另一個公司嗎?
老師,請問按凈利潤核算獎金,這部份工資獎金怎么核算計提
老師好,我們公司現(xiàn)在不運營,公戶暫時也沒有流水,我的工資是老板用微信轉(zhuǎn)給我的,讓等開始運營了,工資在從公戶轉(zhuǎn)給我,到時我在把他用微信轉(zhuǎn)給我的錢,還給他,那我每個月還給報個稅嗎
老師,客戶承擔包裝桶費用,我們承擔運過來的運費,這種運費直接費用化還是先做到周轉(zhuǎn)材料里面呢?
你好!老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要交稅怎么做帳
小規(guī)模納稅人取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
怎么調(diào)賬呢
借 財務(wù)費用50 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 銷項稅 是嗎
借 財務(wù)費用50 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 銷項稅 是嗎
借:以前年度損益調(diào)整-財務(wù)費用 貸:以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅