你好,減資的話,是需要退回相應(yīng)投資款才是的?
我老板要撤走不合作了,假如現(xiàn)在算的總利潤是500萬,他占28的股份,材料結(jié)存有20萬,材料未付款有25萬,我老板實際能拿走多少錢呀?材料未付款需要我老板分攤嗎
老師,法人把實收資本轉(zhuǎn)走了,現(xiàn)在代理記賬又把500萬記到賬上的現(xiàn)金里,實際沒有這個錢,現(xiàn)在現(xiàn)金在賬面上有380多萬,這個是不是要法人把500萬轉(zhuǎn)回來?還是只轉(zhuǎn)賬面上的380多萬?
請聽題:100萬注冊金,實收資本到位130萬,多了30萬去資本公積,現(xiàn)在減資到50萬。賬上100萬實收資本,30資本公積該如何處理。然后是不是只要未分配利潤虧損的,就不涉及個稅
認繳520萬已實繳510萬 ,想減到注冊資本10萬,賬上只剩下 銀行存款410萬,是不是可以退500萬給股東 但是賬上只剩下410萬 只能還410萬呢, 未分配利潤是負數(shù),退給股東多少錢呢
注冊資本550萬,公司的股東實繳350萬,賬上未分配利潤200萬,現(xiàn)在不是出了注冊和實繳需要一致嗎,如果說注冊資本從550萬減少到350萬,會涉及到分紅嗎
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
老師,未分配利潤沒有那么多啊,賬上貨幣資金很少。沒法退咋辦呀
不減資。公司就超小微了,每月各種稅繳的好多呀
你好,那就只能等賬面資金夠的時候,支付對應(yīng)的減資款項了