你好,自從發(fā)票取消認(rèn)證期限之后,是可以的
老師22年7月份開的工程款發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)主要求23年1月份沖紅重新開,可以嗎?
老師,22年開的發(fā)票,可以紅沖嗎,當(dāng)時開的紙質(zhì)發(fā)票
老師,跨年的發(fā)票可以紅沖,重開嗎?
老師,我24年的發(fā)票25年發(fā)現(xiàn)備注錯誤可以紅沖重新開具嗎?
25年1月紅沖了24年12月開具的發(fā)票,然后25年1月又重新開具發(fā)票,請問如何進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理?
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
之前開的紙質(zhì)發(fā)票,在電子稅務(wù)系統(tǒng)中能重開?
你好,這種情況是無法開具的
老師 可以開具紅字發(fā)票
你好,我這邊之前開具紙質(zhì)的,現(xiàn)在無法在電子稅務(wù)局系統(tǒng)紅沖電子發(fā)票的。 如果都是電子的,是可以的
可以的 我剛已經(jīng)沖紅了 要選擇原藍(lán)字紙質(zhì)發(fā)票
你好,那說明你們當(dāng)?shù)厥强梢缘摹?(我這邊電子稅務(wù)局之前操作過,沒有對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票信息)
應(yīng)該是可以 開始我也覺得不行 但有選擇沖紅發(fā)票的類型
你好,是針對上面的回復(fù),還有什么疑問嗎
沒有的呢
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??