這個(gè)得轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入哦
您好老師,小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)應(yīng)付款沖減上季度的營(yíng)業(yè)費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄如何填寫(xiě), 我寫(xiě)的是分錄是 借:專項(xiàng)應(yīng)付款100 貸:營(yíng)業(yè)費(fèi)用100 您看我需要再營(yíng)業(yè)費(fèi)用金額用紅筆嗎?請(qǐng)回復(fù)謝謝
賬上有筆預(yù)收賬款90元,該商戶已不往來(lái),無(wú)法退回,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)該如何處理,請(qǐng)老師寫(xiě)一下詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄!謝謝老師!
賬上有筆預(yù)收賬款借方500元,對(duì)方已無(wú)法聯(lián)系,請(qǐng)問(wèn)該業(yè)務(wù)如何處理,請(qǐng)老師詳細(xì)寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師!
老師,你好,請(qǐng)問(wèn),我是借管理費(fèi)用,房租,貸,其他應(yīng)付款,我想沖暫估,以前,我分錄怎么寫(xiě),謝謝,還是要找到之前那一筆,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我有一筆廣告費(fèi)需要分12月攤銷,之前預(yù)防過(guò)?,F(xiàn)在又報(bào)賬沖銷,分錄是借:銷售費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。分?jǐn)偟礁髟拢航瑁轰N售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。那我是不是還要做一筆分錄:借預(yù)付賬款,貸:銷售費(fèi)用。還是該怎樣寫(xiě)呢?謝謝
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:銀行存款 113萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬(wàn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出13萬(wàn)的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的那個(gè)6萬(wàn),看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
借預(yù)收賬款貸營(yíng)業(yè)外收入
如果用財(cái)務(wù)費(fèi)用如何沖銷
這個(gè)沒(méi)法用財(cái)務(wù)費(fèi)用沖的