公司收到
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
出售
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
我們從廠商采購的設(shè)備賣給客戶,客戶再賣給其他公司?,F(xiàn)在發(fā)生了維修費(fèi),但是客戶要求我們把發(fā)票開給他們主體公司,賣設(shè)備和維修費(fèi)用的銷售方不是一家公司可以嗎
我們公司個體戶小規(guī)模納稅人,我們跟一個一般納稅人公司采購油,要求他們開發(fā)票,那邊的公司說開發(fā)票要兩方都是一般納稅人走對公賬戶才能開,要怎么樣才能跟對方要到發(fā)票?
2021年1月份客戶采購了一批商品,7月份因為上海稅收政策的問題,我們和客戶在上海注冊的公司都注銷了?,F(xiàn)在客戶這批貨要換,沒有換貨進(jìn)項票他們還沒法給醫(yī)院開票。所以客戶想給我們開張銷售折讓的發(fā)票,我們給客戶開換貨商品的發(fā)票,請問我們公司怎么入賬?會計分錄是?
老師!您好!我想問下就是我們公司銷售一臺車銷售價格是10萬元。我們公司沒得現(xiàn)車,打款給91000給成都公司,從成都拿貨的。但是成都公司沒給我們開票,直接開發(fā)票給客戶的??蛻艚o我們的車款10萬元全部到我們對公賬戶,我們又從對公賬戶轉(zhuǎn)91000給成都公司。我們沒得進(jìn)項和銷售票,中間有個9000的差額,我這個怎么做賬啊
兩個老板新開的一家公司, 但是銀行對公賬戶里沒有錢(沒有實繳), 然后呢,做了一筆 業(yè)務(wù), 我們公司屬于采購方, 有一家公司(對方讓我們采購, 然后我們公司沒有用新開的對公賬戶走采購,而是老板先個人墊資,然后跟這家(對方)公司簽了合同,開票了。 這家公司(對方)馬上走對公賬戶打款給我們對公賬戶采購款,這樣做有問題嗎? 會計分錄怎么寫?
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進(jìn)項票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費(fèi)用的時候正常6個點來抵稅額