那個(gè)不行的,票據(jù)不規(guī)范稅局查到要罰款的。
假如我們公司買了一支股票,沒有發(fā)票,過了幾個(gè)月,我們把股票賣出去了,產(chǎn)生了五十萬(wàn)的利潤(rùn),但是賣股票涉及到交增值稅和附加,我想問交企業(yè)所得稅的時(shí)候是按照利潤(rùn)50萬(wàn)全額交,還是用利潤(rùn)五十萬(wàn)減去交的增值稅剩下的計(jì)算所得稅去繳納。
老師,我有點(diǎn)迷糊,如果一般納稅人拿到增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,那是可以抵扣增值稅,做分錄的時(shí)候計(jì)入成本,這樣企業(yè)所得稅也會(huì)減少嗎?
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
老師,去年的成本票不夠,匯算清繳的時(shí)候沒調(diào)出,現(xiàn)在稅局讓我調(diào)出,我填的是納稅調(diào)整項(xiàng)目明顯表,填完后,減免所得稅優(yōu)惠明顯表中的減免所得稅是自動(dòng)出來(lái)的,可是跟我算的不一樣,去年0.025不是應(yīng)該減免0.225的所得稅嗎,可是我算了算,才減免了0.215的所得稅,這樣我的企業(yè)所得稅率就成了0.03了,不過我調(diào)完后利潤(rùn)總額超100萬(wàn)了,跟這個(gè)有關(guān)系嗎
老師,我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬(wàn)。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬(wàn)成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤(rùn)調(diào)整,老師請(qǐng)問我這樣訂正是否正確?對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤(rùn)是不會(huì)影響本年利潤(rùn),從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
進(jìn)項(xiàng)普票要做賬么,還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調(diào)撥單刪除了怎么恢復(fù)是麗晶系統(tǒng)上傳過來(lái)的
郭老師5月份買了一批物資給受益對(duì)象的,那時(shí)候做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,購(gòu)買活動(dòng)物質(zhì),貸應(yīng)付賬款,然后物資是78月才開始發(fā)的那我怎么做賬呢
就是我們公司沒有行政然后 有個(gè)人幫領(lǐng)導(dǎo)買了機(jī)票 可以對(duì)公給他報(bào)銷嗎
服務(wù)合同約定分三年支付服務(wù)費(fèi),但未規(guī)定每年什么時(shí)候支付服務(wù)費(fèi),在未收到本年服務(wù)費(fèi)的,且服務(wù)是持續(xù)的沒有完成時(shí)點(diǎn)說(shuō)法的,公司應(yīng)該在什么時(shí)候申報(bào)未開票收入,統(tǒng)一在月末申報(bào)嗎
也沒高新技術(shù)企業(yè)的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒找到這家的采購(gòu)合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
我的意思就是,有些我沒有票,但我一樣做成本,我可以調(diào)增,沒有發(fā)票做成本,稅務(wù)會(huì)罰嗎
沒有發(fā)票的也要有真實(shí)的交易單據(jù)證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性
比如說(shuō),我賣了一些東西,我暫估了成本,但發(fā)票一直沒有,但有對(duì)方開具的銷售收據(jù),那請(qǐng)問,如果我做這個(gè)成本,然后調(diào)增了,這個(gè)操作是否可以?然后我就一直沒有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票
可以的,有進(jìn)貨單據(jù)就行
這個(gè)稅務(wù)會(huì)罰我嗎
因?yàn)槲覀児居泻枚噙@樣的,沒有發(fā)票,但有收據(jù)
如果是這樣,不是有好多公司都可以這樣操作,是不是有什么規(guī)定不能這樣,必須有票才能做成本
據(jù)實(shí)發(fā)生的可以做成本,只是不能稅前扣除