你好,你有分包合同和分包發(fā)票,就可以
老師,請問建筑行業(yè)之前增值稅地方預繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計稅項目稅款),現(xiàn)在我開了簡易計稅的項目,那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項目是在公司所在地,不需要預繳,直接征期申報就行
老師您好!建筑總包方在滿足一定條件下(異地預繳或者簡易計稅項目)可以差額納稅。但是分包方在上述條件下可否也實行差額納稅?謝謝!
老師好!我們公司在異地的工程項目進行到一半時,也就是上月給甲方開了部分發(fā)票,這月外賬要求預繳稅費,那么,我是按已開發(fā)票金額預繳呢?還是按合同總金額預繳呢?(我們是一般納稅人,一般計稅)
老師,我們外地有個簡易計稅的項目,現(xiàn)在做申報表的附表一的時候,1、是不是應該填在第二大類“簡易計稅方法計稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項目的第3、4列,是不是填入我們預繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務預征繳納稅款這一項的第2、第4列也是填入我們預繳的增值稅的金額
老師請問一下,為了維持企業(yè)納稅信用等級,我們每個月都繳納稅款,這個繳納的稅款是不是包含預繳的稅款,比如我們在異地有項目,但是是簡易計征,3個點全部預繳到異地了,企業(yè)所在地稅務這邊繳納是0,那么會影響我們納稅等級嗎
老師,請問工商年報里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒有填到去年的年報里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒有過賬,審核后就結轉到下期了,有影響么
你好老板!一般納稅人有定額稅沒有!
公司一項業(yè)務已完工,合同約定完工后支付這項工程的70%,三年后工程沒有問題,支付剩余的30%的質保金,請問發(fā)票如何開具合適?一次性開具還是?
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個稅申報系統(tǒng)人數(shù)做比對,企業(yè)自行填報,那么企業(yè)如果填報不準確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務局下發(fā)的十五號規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺提供聚合服務的平臺;”這個啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒有實繳,有未分配利潤200萬元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒有占股,原工商沒有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會不會跟個稅系統(tǒng)比對,如果比對的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個稅申報系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會不會跟個稅系統(tǒng)比對,如果比對的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個稅申報系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會觸發(fā)預警或異常對嗎
有分包合同及分包發(fā)票,但第一次外地預繳是全額繳的,這是第二次預繳也可以嗎?
你好,是同一個工程嗎
是同一項目
這樣的話,估計不可以了。
因為這個項目已經(jīng)不是按差額了
假設這樣可以的話,哪也就是說,我公司可以這個項目選擇差額預繳,別的簡易計稅項目也可以不選擇差額預繳,是嗎?
你好,是的??梢园错椖縼怼?
如果選擇了差額預繳,哪公司剩下的怎么計算稅款
你好,剩下的正常交了。在本地正常繳納。
假如開票金額是100萬,不含稅額是970873.79,成本是80萬(含稅價),外地預繳額=(100萬-80萬)=20萬繳納預繳款。假設繳納增值稅5825.24元,哪我公司還是按970873.79*0.03=29126.21元再減去5825.24元還需要補繳23300.97元,是這樣嗎?
你好,是的,就是這樣了。