你好,你有分包合同和分包發(fā)票,就可以

老師,請問建筑行業(yè)之前增值稅地方預繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計稅項目稅款),現(xiàn)在我開了簡易計稅的項目,那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項目是在公司所在地,不需要預繳,直接征期申報就行
老師您好!建筑總包方在滿足一定條件下(異地預繳或者簡易計稅項目)可以差額納稅。但是分包方在上述條件下可否也實行差額納稅?謝謝!
老師好!我們公司在異地的工程項目進行到一半時,也就是上月給甲方開了部分發(fā)票,這月外賬要求預繳稅費,那么,我是按已開發(fā)票金額預繳呢?還是按合同總金額預繳呢?(我們是一般納稅人,一般計稅)
老師,我們外地有個簡易計稅的項目,現(xiàn)在做申報表的附表一的時候,1、是不是應該填在第二大類“簡易計稅方法計稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項目的第3、4列,是不是填入我們預繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務預征繳納稅款這一項的第2、第4列也是填入我們預繳的增值稅的金額
老師請問一下,為了維持企業(yè)納稅信用等級,我們每個月都繳納稅款,這個繳納的稅款是不是包含預繳的稅款,比如我們在異地有項目,但是是簡易計征,3個點全部預繳到異地了,企業(yè)所在地稅務這邊繳納是0,那么會影響我們納稅等級嗎
公司賣使用過的固定資產(chǎn)分錄
老師,我代理的一個小公司,股東2個各占50%股份,注冊金實繳10萬,現(xiàn)在其中一個股東要退出,把股份轉給另一個股東,不想交個稅怎么處理,公司盈利6萬,但是房租有5萬,因為租賃方?jīng)]有房產(chǎn)證,所以我們用了自己房產(chǎn)證,給辦的經(jīng)營地址,那房租是不是不能計入了
老師你好,我們是文化傳媒公司,負責找商家,幫商家介紹其他公司的主播帶貨推廣,中間賺介紹費或者是差價,比如商家給我們轉款一萬元,我們給帶貨公司轉款七千元。想問下老師,針對我們付款7千元,對方開票過來這個業(yè)務有簡約版的合同或協(xié)議提供過來嗎?我需要打印交給稅局看,不像合同太復雜了。
老師個人的店怎么給鄉(xiāng)政府村委會開發(fā)票怎么開?去哪里開呀
賣手機卡的公司賬務屬于哪種
老師,生產(chǎn)設備壓力機固定資產(chǎn)折舊,使用年限幾年,殘值率多少?
老師,殘保金里的職工人數(shù),不發(fā)工資,只交社保,算不算到職工人數(shù)里?
跨境電商稅務如何繳稅?如何處理能夠節(jié)約成本?
老師好,用收到的實收資本償還公司向法人的借款可以嗎
老師,我公司問房東租了1000方廠房,現(xiàn)在效益不好,自用500方,還有500方我們對外出租(等于我們是二房東),出租部分我們可以開房租發(fā)票給對方嗎?可以的話,要怎么開?
有分包合同及分包發(fā)票,但第一次外地預繳是全額繳的,這是第二次預繳也可以嗎?
你好,是同一個工程嗎
是同一項目
這樣的話,估計不可以了。
因為這個項目已經(jīng)不是按差額了
假設這樣可以的話,哪也就是說,我公司可以這個項目選擇差額預繳,別的簡易計稅項目也可以不選擇差額預繳,是嗎?
你好,是的??梢园错椖縼怼?
如果選擇了差額預繳,哪公司剩下的怎么計算稅款
你好,剩下的正常交了。在本地正常繳納。
假如開票金額是100萬,不含稅額是970873.79,成本是80萬(含稅價),外地預繳額=(100萬-80萬)=20萬繳納預繳款。假設繳納增值稅5825.24元,哪我公司還是按970873.79*0.03=29126.21元再減去5825.24元還需要補繳23300.97元,是這樣嗎?
你好,是的,就是這樣了。