你好可以的,用費用沒問題。
老師你好,我公司是建筑行業(yè),一般是開票確認(rèn)收入的,第二季度的利潤有點高,實際是沒么多利潤,因為我們的材料發(fā)票是認(rèn)證抵后才結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,還有外地預(yù)繳的稅,所以進項還有好多沒認(rèn)證抵扣就沒有做到成本里去,人工費也是,實際已經(jīng)支付了,還沒收到發(fā)票,材料款支付的有幾百沒到成本里,現(xiàn)在在怎么調(diào)整這個賬才能讓利潤降低呢,謝謝
你好老師,公司12月31日辦理營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍技術(shù)服務(wù)類,1月辦理稅務(wù)登記,中間有的付了款也沒有成本發(fā)票,3月份突然通知開了20萬多發(fā)票,這個月報稅按實際利潤20萬報企業(yè)所得稅太高了,有沒有方法把賬務(wù)做的利潤低些
我們老板在香港有企業(yè) 然后在國內(nèi)開了一家公司 專門為香港公司服務(wù)的 由于算過國內(nèi)的稅負(fù)較低 想國內(nèi)的利潤做高點 用以降低稅負(fù) 請問是否合法 例如成本費用是40萬一年 收入做到340萬 應(yīng)納稅所得額控制在300萬內(nèi) 享受小微企業(yè)所得稅5%的政策 這樣利潤會不會太高 是否有風(fēng)險
老師,我公司2季度發(fā)生75萬利潤,下半年沒有收入只有費用了,預(yù)計利潤會在20萬左右,我現(xiàn)在可以暫估成本或者費用80萬讓利潤表呈現(xiàn)虧損,12月的時候沖銷嗎?
老師您好,我們是服務(wù)公司,每年年底和你初開票量大,沒有成本票,第一季度利潤超了三十多萬我可不可以先計提費用
老師,發(fā)現(xiàn)上一年的租車費用,有三個月未做攤銷分錄,今年應(yīng)該咋處理呀?
老師請問一下 工商年報,應(yīng)投資額和實繳的填錯了,就填的實繳額,還可以修改嗎?,現(xiàn)在是之前的股東也變了,23年的,這個要怎么辦呢?
@郭老師,老師您好,我想請教一下就是我把進項留底稅額已經(jīng)抵扣完了,為什么應(yīng)交稅費貸方還會是負(fù)數(shù)呢
老師,公戶轉(zhuǎn)錢出來可以備注什么用途
專管員剛發(fā)過來的,我們怎么解決
老師您好 現(xiàn)在銀行轉(zhuǎn)貸都要打到另外公司以付貨款的名義支付,我公司就有幾筆這樣的款子收到然后馬上退還給對方,這樣的情況要入賬嗎,如果入賬要怎么入呢
無票收入,無票支出,分別啥意思
老師,請教下,公司需要注銷,餐飲行業(yè),目前歇業(yè)中,還有庫存,租賃用房,是否可以用庫存抵租金。然后它的資本公積還有余額,我這邊怎么處理
老師公司做應(yīng)收賬款了,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,但是還沒有開發(fā)票就要交稅了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)這個月是不是就要增值稅了?
廣東電子稅務(wù)局,怎么查詢出口免稅備案是否有登記