你好可以的,用費(fèi)用沒(méi)問(wèn)題。
老師你好,我公司是建筑行業(yè),一般是開(kāi)票確認(rèn)收入的,第二季度的利潤(rùn)有點(diǎn)高,實(shí)際是沒(méi)么多利潤(rùn),因?yàn)槲覀兊牟牧习l(fā)票是認(rèn)證抵后才結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,還有外地預(yù)繳的稅,所以進(jìn)項(xiàng)還有好多沒(méi)認(rèn)證抵扣就沒(méi)有做到成本里去,人工費(fèi)也是,實(shí)際已經(jīng)支付了,還沒(méi)收到發(fā)票,材料款支付的有幾百?zèng)]到成本里,現(xiàn)在在怎么調(diào)整這個(gè)賬才能讓利潤(rùn)降低呢,謝謝
你好老師,公司12月31日辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍技術(shù)服務(wù)類,1月辦理稅務(wù)登記,中間有的付了款也沒(méi)有成本發(fā)票,3月份突然通知開(kāi)了20萬(wàn)多發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅按實(shí)際利潤(rùn)20萬(wàn)報(bào)企業(yè)所得稅太高了,有沒(méi)有方法把賬務(wù)做的利潤(rùn)低些
我們老板在香港有企業(yè) 然后在國(guó)內(nèi)開(kāi)了一家公司 專門(mén)為香港公司服務(wù)的 由于算過(guò)國(guó)內(nèi)的稅負(fù)較低 想國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)做高點(diǎn) 用以降低稅負(fù) 請(qǐng)問(wèn)是否合法 例如成本費(fèi)用是40萬(wàn)一年 收入做到340萬(wàn) 應(yīng)納稅所得額控制在300萬(wàn)內(nèi) 享受小微企業(yè)所得稅5%的政策 這樣利潤(rùn)會(huì)不會(huì)太高 是否有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我公司2季度發(fā)生75萬(wàn)利潤(rùn),下半年沒(méi)有收入只有費(fèi)用了,預(yù)計(jì)利潤(rùn)會(huì)在20萬(wàn)左右,我現(xiàn)在可以暫估成本或者費(fèi)用80萬(wàn)讓利潤(rùn)表呈現(xiàn)虧損,12月的時(shí)候沖銷(xiāo)嗎?
老師您好,我們是服務(wù)公司,每年年底和你初開(kāi)票量大,沒(méi)有成本票,第一季度利潤(rùn)超了三十多萬(wàn)我可不可以先計(jì)提費(fèi)用
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們),請(qǐng)問(wèn)一下自已購(gòu)買(mǎi)和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會(huì)計(jì)分錄能不能更簡(jiǎn)單化方便化,麻煩老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開(kāi)票,只開(kāi)收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買(mǎi)不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷(xiāo)售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來(lái),那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買(mǎi)了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎