你好,這種賬上做開票的收入,同時(shí)做不開票收入的負(fù)數(shù)。
老師好,問一下物業(yè)公司收取的物業(yè)費(fèi)按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偸杖?,但開票是按照一年的物業(yè)費(fèi)金額開的,相當(dāng)于是本月只是確認(rèn)本月一個(gè)月的收入,還有11個(gè)月是預(yù)收,報(bào)增值稅的時(shí)候開票金額是全報(bào)的,以后又有分?jǐn)偅@怎么辦
老師您好,請(qǐng)問,物業(yè)公司今年9月1號(hào)開始收1年的物業(yè)費(fèi),業(yè)主也不是在一個(gè)月內(nèi)全部交齊,每個(gè)月都有交物業(yè)費(fèi)。請(qǐng)問,這個(gè)情況下,會(huì)計(jì)上收入怎么確認(rèn)
老師那物業(yè)公司按照權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的話,我們都是每年11月份收取1-12月份的物業(yè)費(fèi),要是按照每個(gè)季度確認(rèn)收入的話,后面需要開發(fā)票怎么辦
老師,我們物業(yè)公司,平時(shí)按權(quán)責(zé)制確認(rèn)物業(yè)費(fèi)的收入,但我們從1月開始就不再做這個(gè)小區(qū)了,如果已經(jīng)確認(rèn)收入了,業(yè)主2025年才來開2024年的發(fā)票,那是不是要交稅,我們是小規(guī)模
老師,請(qǐng)問一下,我們物業(yè)公司去年每個(gè)月已經(jīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了物業(yè)費(fèi)的收入。沒有開票的也一起確認(rèn)了,但是業(yè)主今年才來開去年的全部發(fā)票。那這樣賬務(wù)上要怎么調(diào)整。
我的套餐怎么升級(jí),才能學(xué)稅務(wù)師的課程?
小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免稅,如果一月3萬(wàn),2月18萬(wàn),3月1萬(wàn),合計(jì)季度22萬(wàn),這種季度合計(jì)小于30萬(wàn),但其中有個(gè)月度超過了10萬(wàn),可享受這個(gè)免稅政策嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該怎么設(shè)置二級(jí)科目
你好我們是商貿(mào)公司,成本過高稅務(wù),稅務(wù)局讓我們寫說明,請(qǐng)問有模板嗎
老師,您好!有一個(gè)客戶,款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個(gè)月了,昨天在做申報(bào)時(shí)忘記做資源稅零申報(bào)了,今天申報(bào)可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
那去年已經(jīng)確認(rèn)的收入需要調(diào)整嗎?不會(huì)是每個(gè)月的都要調(diào)整吧
你好,不用調(diào),之前做的是對(duì)的。
老師,不好意思,再打擾一下,今天早上的這個(gè)問題,你說做不開票的負(fù)數(shù),那到時(shí)候在稅務(wù)局上申報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅收入就不一致了,這有問題嗎?
你好,這個(gè)實(shí)操中,會(huì)需要去稅務(wù)局上門申報(bào)。需要解釋這個(gè)差異。
所以,以后是不是無論是否交費(fèi),都全部按確認(rèn)的收入開好發(fā)票就不存在這個(gè)問題?
你好,是的。這樣簡(jiǎn)單點(diǎn)