可以分別開票,產(chǎn)品按13%,技術(shù)服務(wù)按6%
老師,我想問一下,我們營業(yè)執(zhí)照里面有新材料技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)推廣服務(wù),我這個開發(fā)票的時候開票項目選什么呀?
老師,嗯,合同里面是只寫著技術(shù)服務(wù),幫別人做什么加密的服務(wù),這樣的。我沒有開過發(fā)票,發(fā)票的品類是開什么呀?技術(shù)服務(wù)還是專業(yè)技術(shù)?還有什么信息技術(shù)服務(wù),這些是怎么區(qū)分?
我們公司承接了軟件開發(fā)技術(shù)服務(wù),但是公司沒有技術(shù)人員,現(xiàn)在把項目分成幾個部分,有些外包給外面公司和找個人自然幫我技術(shù)服務(wù),那么我們公司怎么開票呢?是開什么類型的發(fā)票
我公司是一家一般納稅人文化發(fā)展有限公司 主要做文旅景區(qū)多媒體服務(wù) 進項有硬件設(shè)備13個點比例大概一半 也有6個點設(shè)計進項 那我們開給客戶的發(fā)票稅率應(yīng)該開幾個點的 之前都是全部開6個點的發(fā)票 但是合同簽訂時約定6 就是設(shè)計服務(wù)包含了采購設(shè)備的金額在里面 合同簽的設(shè)計服務(wù) 這個時候發(fā)票怎么開?
老師,我公司主要是提供信息技術(shù)的服務(wù),簽的項目服務(wù)合同注明開具信息技術(shù)服務(wù)--技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,但實際上該項目是有提供設(shè)備的,設(shè)置是外購的,如只是開具6%的服務(wù)費發(fā)票,這樣是不是有納稅風(fēng)險?我們應(yīng)如何操作?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復(fù)了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認無法收回已經(jīng)批準核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
但是合同里面沒有明確技術(shù)服務(wù)費跟產(chǎn)品的稅點!可以直接分開開?
可以直接分開開具
也沒有明確具體的金額,就有一個總體的合同金額
可以再補簽訂合同,約定具體金額