選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
一般納稅人開(kāi)出去的3個(gè)點(diǎn)的專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)?簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目開(kāi)出去3個(gè)點(diǎn)的專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我們是建筑公司,是一般納稅人,我們現(xiàn)在承包了一個(gè)勞務(wù)分包工程這個(gè)開(kāi)票是建筑簡(jiǎn)易計(jì)稅3%來(lái)的(簡(jiǎn)易計(jì)稅當(dāng)月是無(wú)法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣的對(duì)吧)。 只有當(dāng)月我們有開(kāi)9%的發(fā)票出去才可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。
我公司是建筑公司一般納稅人,開(kāi)出的簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專票,比如說(shuō)300萬(wàn),怎么開(kāi)具,稅額多少?我公司能否抵扣進(jìn)項(xiàng)?
一般納稅人勞務(wù)公司,開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票出去,進(jìn)來(lái)的3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,分項(xiàng)目可以既按3%簡(jiǎn)易計(jì)稅又按9%普通計(jì)稅吧?那我到時(shí)候做賬報(bào)稅怎么區(qū)分?那不是很亂嗎?3%的不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,9%的又可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,尤其是報(bào)稅的時(shí)候怎么搞?然后就是9%的能獲取哪些進(jìn)項(xiàng)?對(duì)于建筑勞務(wù)公司而言?
老師 我公司2個(gè)股東,認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額是一致的,但是分配到2個(gè)股東身上一個(gè)股東多32萬(wàn)一個(gè)股東少32萬(wàn) 這個(gè)可以從賬上調(diào)整一下嗎
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說(shuō)嗎,直接悄悄在次月調(diào)整不行嗎
公司電動(dòng)汽車充電的普票,可以抵扣嗎?
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單的型號(hào)和發(fā)票的型號(hào)不一致,影響退稅么
老師請(qǐng)問(wèn)公司是農(nóng)產(chǎn)品公司,蔬菜是免稅的。對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)是蔬菜加工品*蔬菜*混合蔬菜沙拉500g,稅率是1%那我們還是免稅的嗎?因?yàn)槭羌庸て?/p>
老師你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目月底怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說(shuō)嗎,直接悄悄在次月調(diào)整不行嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒(méi)調(diào)減,24年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,但審計(jì)說(shuō)需要更正24年匯算清繳調(diào)增,一調(diào)增可彌補(bǔ)虧損變少,25年1季度所得稅要補(bǔ)繳還要交滯納金,有辦法不更正24年匯算清繳沒(méi)
老師好!酒店支付給旅行社房調(diào)的提成,如何記賬?房調(diào)負(fù)責(zé)將旅行社的住宿需求提供給酒店,酒店提供房源,賓客離退后支付給房調(diào)每間20元的提成,不開(kāi)具發(fā)票
老師,以前年度的財(cái)報(bào)賬上和申報(bào)表不一致,現(xiàn)在需要更正,但是賬上的財(cái)報(bào)預(yù)收賬款有30多萬(wàn),這個(gè)更正后會(huì)被稅局懷疑少申報(bào)收入嗎?直接更正有沒(méi)有影響?
可以針對(duì)項(xiàng)目嗎
我們公司還有其他業(yè)務(wù)開(kāi)的是13%和9%發(fā)票,能否抵扣
可以,可以針對(duì)項(xiàng)目,其他進(jìn)項(xiàng)按比例進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出