你好,這個比如借主營業(yè)務成本,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
老師,本公司有免稅收入和應稅收入,那不能分清的已認證進項稅額是按照免稅收入占總收入比例做進項稅額轉出嗎? 已抵扣農(nóng)產(chǎn)品收購的進項稅額,現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品售出,那抵扣的進項稅額也要轉出嗎?轉出是按啥比例轉呢?
老師,當月進項稅額轉出的金額大于進項稅額,最終要繳納的銷項稅額比開出發(fā)票的銷項稅額要大,請問多交的這部分銷項稅額會計分錄怎樣做
老師,你好,收取的發(fā)票稅額部分當時做了進項稅額,由于項目是簡易計稅,要做進項稅額轉出,分錄應該怎么做呢
老師,我們用于免稅項目的進項稅額要做轉出,做一個轉出的分錄就行,還需要結轉嗎?
老師,已經(jīng)抵扣的費用進項稅額,要做進項轉出,怎么做會計分錄
您好,建筑公司取得的進項發(fā)票都要交印花稅嗎?還是要分類別出來交?有勞務發(fā)票,材料發(fā)票等
老師我公司是汽車維修,現(xiàn)在開票點是1%,也可以開3%,是小微企業(yè)吧?有客戶想讓我們代開票,怎么收稅費才不虧
老師,問一下這個季報,定期定額申報表,計稅依據(jù),這個金額哪來的 ?還有同樣是季報不超額,都是免增值稅,有幾戶,為什么有的戶有房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,有的戶沒有?
你好請問,外貿(mào)企業(yè)退稅,現(xiàn)在6月份嗎?稅務所屬期是5月,那么,我這個電子稅局退稅申報日期寫幾月?左上角
老師您好生活垃圾清運服務費發(fā)票是否可以抵扣!
提問:請問,比如掛靠公司,問題一 他們收大包管理費稅金公式里沒有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個點稅金,這在算管理費稅金是合理嗎?(合同價/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價/1.09*2.03%,如果有設備的,第一個括號里還要-設備成本價*1.35/1.13*0.13,這個是第二個問題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請問下坐飛機開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?
年度未達到個稅起征點的,明年要在個稅系統(tǒng)上匯算清繳嗎?
老師,我才發(fā)現(xiàn),去年有一筆收入,為啥76.24那個銷項不用交稅?
按比例的沒辦法區(qū)分是哪筆啊 就是總的進項稅按銷售收入來按比例轉的
你好,是的。這個就是按比例,不是針對哪一筆了。
沒懂比如認證的都是是費用類的但是這樣沒有區(qū)分二級那分錄要怎么寫
你好,一般是借主營業(yè)務成本,貸進項轉出。