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老師進(jìn)項(xiàng)留抵2477.68,進(jìn)項(xiàng)稅額39243.0銷項(xiàng)稅44176.34, 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅2455.58 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2455.58

2025-06-04 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-04 15:34

是的,就是那樣結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

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快賬用戶7363 追問(wèn) 2025-06-04 16:27

老師所得稅怎么計(jì)提,累計(jì)計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-04 16:28

計(jì)提本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年預(yù)交所得稅

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快賬用戶7363 追問(wèn) 2025-06-04 16:45

老師這里含著第一次交的稅呢

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齊紅老師 解答 2025-06-04 16:45

是的,所以才扣除本年預(yù)交所得稅

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快賬用戶7363 追問(wèn) 2025-06-04 16:47

2024年12月提完之后,25年交的時(shí)候就把之前交過(guò)的去掉

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齊紅老師 解答 2025-06-04 16:48

是按年累計(jì)計(jì)提,跨年的匯算是多退少補(bǔ)

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快賬用戶7363 追問(wèn) 2025-06-04 16:56

第二次計(jì)提得把第一次計(jì)提過(guò)的減掉啊,

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齊紅老師 解答 2025-06-04 16:56

是的,就是那個(gè)意思的

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是的,就是那樣結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
2025-06-04
同學(xué)你好 這個(gè)不對(duì) 應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-05-19
這兩種方法都可以的,第一種這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了肖像和進(jìn)項(xiàng)之后,你的增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒(méi)有余額, 第二種,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都會(huì)有余 而且會(huì)越來(lái)越多。
2023-11-12
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
你上期留底稅額這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面嗎,那這個(gè)做借銷項(xiàng)稅額 10貸進(jìn)項(xiàng)稅額,1 轉(zhuǎn)出未交增值稅9 ,上期留底1 那這個(gè)后面做借轉(zhuǎn)出未交增值稅8 貸未交增值稅8
2020-10-14
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