你好,這個你可以直接按800入賬。 借管理費用-差旅費800,貸銀行存款800 你也可以將200,計入營業(yè)外收入。
關(guān)于報銷費用公司規(guī)定交通費上限500元,但員工拿回來的飛機票是800元,公司給員工報了500元,多出的300元。如按500元記賬,但票的金額又不是500元。這個賬務(wù)流程怎么處理,憑證怎么做呢?
老師,你好!我們公司賬面上有現(xiàn)金,有員工的差旅費發(fā)票,但是老板私自給員工報銷了,不需要從公司對公賬戶報銷??梢宰鲞M賬里,直接做一筆這樣的分錄嗎?借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金
老師好,員工申請團建聚餐費費用工資只能限額900元,超出自己支付,但員工開過來的發(fā)票是980元,,公司對公付款報銷不按發(fā)票金額報銷員工,是按900元報銷員工,這個發(fā)票上多余的80元如何記賬,麻煩老師做下會計分錄,謝謝
老師好,我公司員工出差,幾人同行,然后需要攜程上訂票,因為有個人是會員有優(yōu)惠,大家就把錢按照全價票的金額轉(zhuǎn)給這個人,這個人有會員優(yōu)惠了幾十塊錢,但是發(fā)票確實按照全額開的,這些員工也有給這個人轉(zhuǎn)賬全額的記錄,那這些員工來報銷的時候,應(yīng)該按發(fā)票金額報銷還是優(yōu)惠后的金額給他們報銷比較合理呢
老師好,我們用公戶給員工報銷,也開了我們公司抬頭的發(fā)票,但是發(fā)票金額500,只給員工報銷了300,那我做賬的時候是按照實際保險金額記賬還是發(fā)票金額記賬呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風(fēng)險呢
老師,個稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實發(fā)工資計算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請問實收資本印花稅什么時候交?
管理員社保補貼分錄如何記錄下來
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來查2024年的賬,現(xiàn)在他要補2024年成本票,讓株洲的公司開發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個備注對株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會認可么?
老師,法人在網(wǎng)上購買材料,能開專票,能走報銷流程報嗎
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊