選擇不抵扣勾選或者是認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都可以
老師,商貿(mào)型外貿(mào)企業(yè)同時(shí)有內(nèi)銷和外銷,在申報(bào)增值稅前,進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了退稅勾選,其中外貿(mào)部分進(jìn)行的退稅勾選,在增值稅納稅申報(bào)時(shí),1.這部分退稅勾選的金額也會(huì)出現(xiàn)在附表二第一欄認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,我司是外貿(mào)企業(yè),像報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)這些不能退稅的專用發(fā)票,我是抵扣勾選還是不抵扣勾選
老師,外貿(mào)企業(yè),無內(nèi)銷業(yè)務(wù),除用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票外,其他的運(yùn)費(fèi)發(fā)票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價(jià)稅合計(jì)作為費(fèi)用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進(jìn)項(xiàng),然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
單位取得的長途客運(yùn)手撕客票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業(yè)務(wù)合作關(guān)系的人員)支付的旅客運(yùn)輸費(fèi)用,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?取得航空公司開具的退票費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,是否可以作為購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票進(jìn)行抵扣?住宿費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2016年6月,職工報(bào)銷差旅費(fèi),其中報(bào)銷交通費(fèi)用(飛機(jī)票)11100元,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額1100元。該筆旅客運(yùn)輸對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?納稅人購進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù),對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,先認(rèn)證抵扣再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,計(jì)入相關(guān)損益類科目,不得抵扣。 為什么不能進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡易計(jì)稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報(bào)填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請問演藝費(fèi)開票時(shí)屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說嗎,已經(jīng)把算錯(cuò)的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個(gè)月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請問信用信息公示中個(gè)體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個(gè)稅是申報(bào)幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
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我下午,也是選“不抵扣勾選”然后,賬務(wù)處理,直接做進(jìn)成本。
對的是的,直接加稅合計(jì)做賬就行