你好,你是不是這個(gè)填錯(cuò)了就是進(jìn)項(xiàng)稅是不是太多了?
老師好,關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額扣除增值稅資料第六欄是填寫分?jǐn)?shù)金額和進(jìn)項(xiàng)稅額。 請問啊,這個(gè)分?jǐn)?shù)和金額必須要填嗎? 如果本月收購的糧食比銷售的糧食多,形成庫存。那么在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)比銷項(xiàng)稅額大,會(huì)形成留抵。這個(gè)正常嗎?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票按照10%加計(jì)抵扣的,計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是全部填寫在8b欄嗎?還是是9%的填寫在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄,剩余的1%填在加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額這樣呢
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,如用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和10%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 請問這句話是什么意思?
現(xiàn)在報(bào)收購發(fā)票進(jìn)項(xiàng)必須填第6欄,以前我都是直接填在8a加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額那欄,可是從上個(gè)月開始就必須填第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票一欄,可是我填了后,總是顯示農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)比對不通過是怎么回事?要怎么填才可以呢?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表附表二第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票的金額欄里是填農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)額還是填扣除了計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后的不含稅金額?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,