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上個月做了暫估入庫的分錄,借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款,這個月收到發(fā)票之后怎么沖銷?

2025-06-02 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-02 16:33

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-02 16:34

您好,借,庫存商品(負(fù)) 貸,應(yīng)付賬款(負(fù)) 借,庫存商品 (正) 進(jìn)項稅 (正) 貸,應(yīng)付賬款(正),

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快賬用戶4014 追問 2025-06-02 16:35

上個月不是也結(jié)轉(zhuǎn)了對應(yīng)的成本嗎?借,主營成本貸,庫存商品。那個分錄需要沖銷重新結(jié)賬了。

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齊紅老師 解答 2025-06-02 16:39

哦哦,那這個分錄也要紅沖,我們是根據(jù)庫存商品入出存來結(jié)轉(zhuǎn)成本, 月末一次加權(quán)平均法計算出庫單價,不用沖主營業(yè)務(wù)成本,咱這個情況要沖回

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2025-06-02
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項、 貸預(yù)付賬款
2023-04-09
你好,對的,是這么做。
2021-05-10
您好,借主營業(yè)務(wù)成本-880貸庫存商品-880
2021-01-20
你好;? ? ? ?借:庫存商品? 金額負(fù)數(shù)?? 貸:應(yīng)付賬款—暫估入庫?金額負(fù)數(shù)?? 借:主營業(yè)務(wù)成本?金額負(fù)數(shù)?? 貸:庫存商品??金額負(fù)數(shù)??
2022-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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