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老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
老師,請問一下2021年12月暫估入庫了一筆商品,71680,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估入庫 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
3月采購庫存商品,發(fā)票開的是三月,但是發(fā)票未到,做的暫估入庫借:庫存商品-在途(價稅合計)貸:預(yù)付賬款4月發(fā)票到之后,紅沖這筆分錄后做分錄借:庫存商品-在庫,進(jìn)項稅額;貸:預(yù)付賬款請問下,發(fā)票應(yīng)該附在哪一個月的憑證?
上個月做了暫估成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估入庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 今個月怎么沖回來呢?
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
您好,借,庫存商品(負(fù)) 貸,應(yīng)付賬款(負(fù)) 借,庫存商品 (正) 進(jìn)項稅 (正) 貸,應(yīng)付賬款(正),
上個月不是也結(jié)轉(zhuǎn)了對應(yīng)的成本嗎?借,主營成本貸,庫存商品。那個分錄需要沖銷重新結(jié)賬了。
哦哦,那這個分錄也要紅沖,我們是根據(jù)庫存商品入出存來結(jié)轉(zhuǎn)成本, 月末一次加權(quán)平均法計算出庫單價,不用沖主營業(yè)務(wù)成本,咱這個情況要沖回