同學(xué),你好 不需要的
老師好,填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表,是不是就是填寫(xiě)下主表的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額,本月數(shù)。還有附表一的未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額,及附表三的本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額,9%的填寫(xiě)在9%的,5%的填寫(xiě)在5%的,6%填寫(xiě)在6%的,具體有哪個(gè)填寫(xiě)哪個(gè)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是填寫(xiě)一下不含稅銷(xiāo)售和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)簡(jiǎn)單核對(duì)下OK,再點(diǎn)生成主表,再申報(bào),對(duì)嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,增值稅主表當(dāng)中有個(gè)應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額。但是本月我們都是服務(wù)類(lèi)銷(xiāo)售。附表1中我們會(huì)填寫(xiě)6%的服務(wù)。那么主表中的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額我們也需要填寫(xiě)上去嗎?
老師,小規(guī)模物業(yè)公司轉(zhuǎn)售水費(fèi)差額征收,那就是把水費(fèi)差額收入填在增值稅主表貨物欄里,收入和扣除額在附表里填,那個(gè)附表資料不是針對(duì)的服務(wù)嗎,是不是和主表貨物欄 不對(duì)應(yīng)呀,老師給講一下
老師你好 請(qǐng)問(wèn)下 一般納稅人為開(kāi)票收入 寫(xiě)再附表一為開(kāi)票收入里面之后 主表 應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額還要把這個(gè)金額加進(jìn)去再填么
老師,我公司開(kāi)的是建筑安裝的工程發(fā)票,原舊版電子稅務(wù)局主表不需要手動(dòng)填寫(xiě),現(xiàn)新電子稅務(wù)局主表需要手工歸類(lèi),一項(xiàng)應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額,一項(xiàng)應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額,還有一項(xiàng)納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額,請(qǐng)問(wèn)這三項(xiàng)我應(yīng)該歸類(lèi)到哪一項(xiàng)?
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,弄暈了,客戶預(yù)付10000,辦業(yè)務(wù)2100,我們付1900的業(yè)務(wù)辦理費(fèi),相當(dāng)于200利潤(rùn),這個(gè)分錄怎么記啊
請(qǐng)問(wèn)老師,比如像那種連鎖的小超市,由總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一核算,有什么核算辦法,有什么避稅籌劃的方法
公司監(jiān)事變更線上提交資料后,查詢顯示申請(qǐng)狀態(tài)為審核通過(guò),后續(xù)是否還有其他流程,企業(yè)查查還是未更新監(jiān)事
老師!去年注冊(cè)的公司去年注銷(xiāo)了,今年還需要做24年年審嗎?
老師,員工離職,但是公積金一直沒(méi)有辦理退掉,多叫了3個(gè)月,這個(gè)錢(qián)能退回來(lái)嗎
老師你好,我們廠安裝光伏發(fā)電,光伏發(fā)電賣(mài)電屬于產(chǎn)值?請(qǐng)問(wèn)老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)賣(mài)電的成本呢?急急
老板想知道不同克數(shù)相同產(chǎn)品的單位成本,這個(gè)怎么才能快速的算出來(lái),他下午就要
您好,我們公司有一部分是預(yù)提的收入,實(shí)際還沒(méi)收到款,到實(shí)際確認(rèn)收不到的時(shí)候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬(wàn)以內(nèi),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師,我們上個(gè)月開(kāi)了一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,這個(gè)月要交1.5萬(wàn)的增值稅,我們老板說(shuō)開(kāi)進(jìn)來(lái)30萬(wàn)的人工成本,就可以抵這個(gè)增值稅,我覺(jué)得他說(shuō)得不的,簡(jiǎn)易計(jì)稅是抵不了增值稅啊!怎么說(shuō)都說(shuō)不通
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,客戶5.31開(kāi)給我公司一張發(fā)票,我6.3已勾選抵扣,并已申報(bào)納稅,今天客戶給我說(shuō)5.31那張發(fā)票他沖紅了,我該怎么辦呢
但是:按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額的本年累計(jì)數(shù)是把這筆手續(xù)費(fèi)加進(jìn)去的
同學(xué),你好 對(duì),這個(gè)要繳納增值稅的,所以要填進(jìn)去的