同學,你好 不需要的
老師你好,請問下,增值稅主表當中有個應稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務類銷售。附表1中我們會填寫6%的服務。那么主表中的應稅貨物銷售額我們也需要填寫上去嗎?
老師,小規(guī)模物業(yè)公司轉售水費差額征收,那就是把水費差額收入填在增值稅主表貨物欄里,收入和扣除額在附表里填,那個附表資料不是針對的服務嗎,是不是和主表貨物欄 不對應呀,老師給講一下
老師你好 請問下 一般納稅人為開票收入 寫再附表一為開票收入里面之后 主表 應稅貨物銷售額還要把這個金額加進去再填么
老師,我公司開的是建筑安裝的工程發(fā)票,原舊版電子稅務局主表不需要手動填寫,現(xiàn)新電子稅務局主表需要手工歸類,一項應稅勞務銷售額,一項應稅貨物銷售額,還有一項納稅檢查調整的銷售額,請問這三項我應該歸類到哪一項?
增值稅報表里的一按適用稅率計稅銷售額的金額是附件一的金額,主表里一之下還有應稅貨物銷售額和應稅勞務銷售額是0需要手填?
速達軟件里做賬,小規(guī)模銷售的時候,不需要做銷售開單么,直接做憑證就行了嗎
那小規(guī)模銷售的時候,在速達財務軟件里,銷售了什么貨物,也要進行銷售開單么
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結轉成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。怎么做賬比較合理,而且會計分錄直接就是入收入和銀行存款,我應該怎么做賬呢。
三個月做一次賬,在財務軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個月里對嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務,在財務軟件直接就空結賬到六月嗎
老師,請問下,E表,我框選列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老師好,我公司布一固定資產,原值100萬,凈殘值5%,折舊年限10年。本月拆除了部分固定資產,價值5萬。到本月共計提8個月,已提折舊額63333.36元。剩余112個月如何重新計提折舊?謝謝!
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等費用個人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當時沒有做賬務處理
老師,政府補貼辦公經費當年未做賬,跨年補記賬,怎么處理
但是:按適用稅率計稅銷售額的本年累計數(shù)是把這筆手續(xù)費加進去的
同學,你好 對,這個要繳納增值稅的,所以要填進去的