不需要繳納的應(yīng)交稅費(fèi),可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入;
老師你好,想咨詢哈應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核對(duì)的依據(jù)是什么?就是我賬做完了怎樣知道我的進(jìn)項(xiàng)做的對(duì)不對(duì)?
老師你好!想問(wèn)一下賬上當(dāng)月的原材料期末借方余額有4百多萬(wàn)這個(gè)怎么做領(lǐng)出憑證,我們是生產(chǎn)服飾公司,第一次做會(huì)計(jì),生產(chǎn)服裝的月底的結(jié)轉(zhuǎn)憑證不知道怎么做?
我們是食品生產(chǎn)加工企業(yè),這些我怎么做憑證?問(wèn)過(guò)你們,有的說(shuō)直接記生產(chǎn)成本,有的說(shuō)不能記,我應(yīng)該怎么記,能不能給我發(fā)個(gè)分錄!我之前沒(méi)干過(guò)生產(chǎn)企業(yè),但是學(xué)過(guò),,實(shí)操我就不知道應(yīng)該怎么做憑證了!
老師我用降龍990做賬,憑證做好了,我只結(jié)轉(zhuǎn)支出和收入,那5月收到上年度企業(yè)所得稅退稅4000多,怎么做會(huì)計(jì)分錄,用990做賬,我不知道是軟件結(jié)轉(zhuǎn),還是我把結(jié)轉(zhuǎn)分錄錄入,老師你給我說(shuō)下會(huì)計(jì)分錄把,我需要做到哪步?
老師,我想問(wèn)一下實(shí)際交了1500萬(wàn)的稅,但賬面上是1400多萬(wàn),怎么做憑證才能把賬做平
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,弄暈了,客戶預(yù)付10000,辦業(yè)務(wù)2100,我們付1900的業(yè)務(wù)辦理費(fèi),相當(dāng)于200利潤(rùn),這個(gè)分錄怎么記啊
請(qǐng)問(wèn)老師,比如像那種連鎖的小超市,由總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一核算,有什么核算辦法,有什么避稅籌劃的方法
公司監(jiān)事變更線上提交資料后,查詢顯示申請(qǐng)狀態(tài)為審核通過(guò),后續(xù)是否還有其他流程,企業(yè)查查還是未更新監(jiān)事
老師!去年注冊(cè)的公司去年注銷了,今年還需要做24年年審嗎?
老師,員工離職,但是公積金一直沒(méi)有辦理退掉,多叫了3個(gè)月,這個(gè)錢能退回來(lái)嗎
老師你好,我們廠安裝光伏發(fā)電,光伏發(fā)電賣電屬于產(chǎn)值?請(qǐng)問(wèn)老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)賣電的成本呢?急急
老板想知道不同克數(shù)相同產(chǎn)品的單位成本,這個(gè)怎么才能快速的算出來(lái),他下午就要
您好,我們公司有一部分是預(yù)提的收入,實(shí)際還沒(méi)收到款,到實(shí)際確認(rèn)收不到的時(shí)候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬(wàn)以內(nèi),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師,我們上個(gè)月開了一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,這個(gè)月要交1.5萬(wàn)的增值稅,我們老板說(shuō)開進(jìn)來(lái)30萬(wàn)的人工成本,就可以抵這個(gè)增值稅,我覺(jué)得他說(shuō)得不的,簡(jiǎn)易計(jì)稅是抵不了增值稅?。≡趺凑f(shuō)都說(shuō)不通
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,客戶5.31開給我公司一張發(fā)票,我6.3已勾選抵扣,并已申報(bào)納稅,今天客戶給我說(shuō)5.31那張發(fā)票他沖紅了,我該怎么辦呢
如果是應(yīng)交城建稅等稅種;也可以沖銷稅金及附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸:稅金及附加
他是應(yīng)交增值稅-0.39
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出和營(yíng)業(yè)外收入怎么用呢?
應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)0.39,一般是借方發(fā)生額大于貸方 也就是計(jì)提的少,發(fā)放的多 再加上對(duì)賬困難(不清楚是到底哪一期少計(jì)提了,),所以一般計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
好的,謝謝老師
您客氣 期待下次與您合作