您好同學(xué),一般是計(jì)入管理費(fèi)用下面同學(xué)

你好,老師,請問一下我今年1月做賬銀行手續(xù)費(fèi)1000元,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸銀行存款 現(xiàn)在6月份收到銀行開具的金融服務(wù)直接收費(fèi)金融服務(wù)的專票,我現(xiàn)在想抵扣進(jìn)賬稅額,請問這個怎么做賬呢
甲商業(yè)銀行M支行為增值稅一般納稅人,主要提供相關(guān)金融服務(wù),乙公司為其星級客戶。甲商業(yè)銀行M支行2020年第4季度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入如下:(1)提供貸款服務(wù),取得含稅利息收入6491.44萬元。(2)提供票據(jù)貼現(xiàn)服務(wù),取得含稅利息收入874.5萬元。(3)提供資金結(jié)算服務(wù),取得含稅服務(wù)費(fèi)收入37.1萬元。(4)提供賬戶管理服務(wù),取得含稅服務(wù)費(fèi)收入12.72萬元。(5)本季度銷售一批債券,含稅賣出價(jià)805.6萬元,該批債券含稅買入價(jià)795萬元,除此之外無其他金融商品買賣業(yè)務(wù),上一納稅期金融商品買賣銷售額為正差且已納稅。1.M支行取得的下列收入中,應(yīng)按“金融服務(wù)直接收費(fèi)金融服務(wù)”稅目計(jì)算繳納增值稅的是()。(不定項(xiàng))A.賬戶管理服務(wù)費(fèi)收入12.72萬元B.票據(jù)貼現(xiàn)利息收入874.5萬元C.資金結(jié)算服務(wù)費(fèi)收入37.1萬元D.貸款利息收入6491.44萬2.計(jì)算M支行“貸款服務(wù)”的增值稅銷項(xiàng)稅額3.計(jì)算M支行“直接收費(fèi)金融服務(wù)”增值稅銷項(xiàng)稅額4.計(jì)算M支行“金融商品買賣”業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2019年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。(1)購進(jìn)運(yùn)輸用貨車10輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為255000元;為此向工商銀行貸款1000000元,向工商銀行支付與該筆貸款直接相關(guān)的手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)合計(jì)10000元。(2)采購人員出差,取得餐飲、娛樂發(fā)票注明金額合計(jì)5000元。(3)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款1110000元,支付給司機(jī)人員工資10000元。(4)提供運(yùn)輸車輛出租服務(wù),取得含稅租金收入10300元。(5)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款31800元。已知:有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%,物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:請分別計(jì)算該公司2019年10月銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交的增值稅稅額。這三個稅額應(yīng)該咋算,謝謝謝謝
北京五花樣北京五花樣服裝北京五花樣服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè)其增值稅北京五花樣服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè)其增值稅一般納稅人該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù)蓋北京五花樣服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè)其增值稅一般納稅人該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù)蓋物換服北京府花園服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè),其增值稅一般納稅人,該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù),該五換服裝有限公司從廚花有限公司訂購了一批花有限公司訂購了一批原材料用花有限公司訂購了一批原材料用于生產(chǎn),購買24km每米不含稅金額是三金額是三元用金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三千五百六十元并驗(yàn)收入庫收金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三千五百六十元并驗(yàn)收入庫收到增值稅專用發(fā)金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三千五百六十元并驗(yàn)收入庫收到增值稅專用發(fā)票是一張金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三千五百六十元并驗(yàn)收入庫收到增值稅專用發(fā)票是一張作為北京五金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三千五百六十元并驗(yàn)收入庫收到增值稅專用發(fā)票是一張作為北京五環(huán)服裝有限金額是3元,用銀行網(wǎng)銀支付貨款是13560元,并驗(yàn)收入庫,收到增值稅專用發(fā)票是如你作為北京五環(huán)服裝有如你作為北京五環(huán)服裝有限公司的如你作為北京五環(huán)服裝有限公司的會計(jì)如何
老師,2023年企業(yè)銀行付款30500元的服務(wù)費(fèi),對方?jīng)]給我們開發(fā)票,但是我做賬是借:管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 30500 貸:銀行存款30500。2024年1月29日開的專票給我們,不含稅金額:28773.58元 進(jìn)項(xiàng)稅1726.42元,現(xiàn)在我該怎么做賬?我們企業(yè)是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個月的另一半折舊額嗎?


管理費(fèi)用什么類目呢
您好同學(xué)直接就是服務(wù)費(fèi)就可以
通常電信業(yè)務(wù)的增值業(yè)務(wù)有哪些
現(xiàn)在增值指的是像啊wifi呀還有一些其他的。比如說嗯,我們的。攝像頭啊,網(wǎng)絡(luò)啊之類的|