中午好親,退100萬是什么原因,是出口退稅還是預(yù)交增值稅預(yù)交多了?

2018 2019年度的保本理財收入,我們不知道要繳納增值稅,所以一直沒有繳納,怎么辦?有什么稅務(wù)風(fēng)險,請?zhí)崾?/p>
老師,我們公司本年已經(jīng)開票837萬,但只交了5000多的增值稅,這個月還要開100多萬,但是我們的進(jìn)項很多,所以不知道有什么風(fēng)險,我最后一個月應(yīng)該應(yīng)該怎么交稅比較好?
老師你好,我們上半年成立的小規(guī)模新公司,沒有業(yè)務(wù),我只申報了增值稅,個稅沒有申報過,這樣做有沒有風(fēng)險
江老師,我剛接來的賬,看以往的增值稅,有進(jìn)項稅票,但是沒有認(rèn)證,每個月基本交的增值稅是一樣的,但現(xiàn)在我把之前沒有抵扣認(rèn)證的全部認(rèn)證就不用交增值稅,這樣子操作會有什么風(fēng)險提示嗎
老師我公司的所屬行業(yè)是科技中介服務(wù),我申報增值稅的時候有這個風(fēng)險提示,我該怎么操作
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
從開始到現(xiàn)在,增值稅沒有認(rèn)證200萬,主管說這個月都認(rèn)證了,多余的申請退稅
哦我清楚了,只要是真實業(yè)務(wù)發(fā)生的就沒啥問題
老師那就是都可以認(rèn)證了,也可以退稅100多萬吧
可以的,真實業(yè)務(wù)怕什么
2021年的時候可以留底,后來不讓留底,留底都有些說明,更何況退稅100萬,
如果最近可以消化的話,先抵扣一部分啊,后續(xù)陸續(xù)認(rèn)證抵扣。
問題是她要求退稅,財務(wù)負(fù)責(zé)人是我的名字,出了問題是我承擔(dān)責(zé)任的,所以才咨詢你一下
我就認(rèn)準(zhǔn),業(yè)務(wù)真不真實?真實的可以申請退稅,進(jìn)項稅也不是自己花錢買的,又不白來的
只要真實就沒有風(fēng)險,最多稅務(wù)核實查證,只要資料齊全,該有的都有就沒事
更正上面一句話親,打錯字了,進(jìn)項稅是含在貨款中的,花錢買的,不是白來的