你好同學(xué),是沒開發(fā)票是吧,如果是沒開發(fā)票這樣就對(duì)了,你們收貨款,要你們開發(fā)票的
7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到,會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款8月收到發(fā)票:借應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,銷售貨物貨已發(fā)出,票未開款未收這樣做對(duì)嗎? 發(fā)出貨物 借應(yīng)收賬款 貸庫(kù)存商品 收到貨款 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸庫(kù)存商品(紅字) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開出發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
收款時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在拿到紅沖發(fā)票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
比如說(shuō)今天發(fā)了一批貨沒有收到款,借應(yīng)收賬款,貸收入,收到款借銀行貸應(yīng)收 如果是,預(yù)收到了款,借銀行貸預(yù)收賬款,發(fā)貨了借預(yù)收賬款貸主營(yíng)收入,
2022年5月收到發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,6月份收到貨款,記錯(cuò)賬,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 2023年調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)收賬款 貸 : 應(yīng)收賬款 這樣做分錄對(duì)嗎?
老師,你好!小規(guī)模法人提了現(xiàn)出來(lái),目前法人還欠公司錢,這里公司購(gòu)買了產(chǎn)品,直接從法人欠公司的這個(gè)款項(xiàng)作支出要的不 借:庫(kù)存商品, 貸:其他應(yīng)收款-法人
老師 簽合同方和付款方不是同一個(gè)公司 有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,老師!我新接了一家公司的內(nèi)賬,應(yīng)付職工薪酬有貸方余額,實(shí)際工資都已經(jīng)發(fā)放完畢了,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬合理
你好,企業(yè)有一個(gè)工會(huì),需要獨(dú)立建賬套獨(dú)立核算嗎?
老師,我們上個(gè)月買了一個(gè)二手面包車三千,當(dāng)期計(jì)入管理費(fèi)用了,這個(gè)月又按三千給賣了,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,就是甲方現(xiàn)在說(shuō)的賬戶有問題,但是農(nóng)民工專戶正常,之前給甲方開了500萬(wàn)的發(fā)票,農(nóng)民工工資代發(fā)了134萬(wàn),支付了90萬(wàn),還有276未支付,這個(gè)項(xiàng)目是別人掛靠我們的,現(xiàn)在掛靠方的老板剛打電話說(shuō)是甲方把開票的500萬(wàn)轉(zhuǎn)到我們賬戶上,再?gòu)奈覀冑~戶轉(zhuǎn)到甲方的其他賬戶上,我覺得這個(gè)有問題
付款的名稱和開票付款名稱不一致怎么辦?
酸豆角250g/份、原材料+包材1.77元、人工0.22元、成本費(fèi)用0.28元、總成本2.27元、當(dāng)月銷售6328份、售價(jià)3.2元(包含9%稅費(fèi))、計(jì)算當(dāng)月銷售毛利及凈利潤(rùn)怎么算?
老師,公司投資另一個(gè)公司的投資款,長(zhǎng)期股權(quán)投資科目指定現(xiàn)金流量表的時(shí)候,是指這個(gè)嗎
你好,老師,工人遲到的還有請(qǐng)假的扣款計(jì)入什么
是的? 收到貨款未開發(fā)票?
然后下個(gè)月開發(fā)票
是的同學(xué),這樣做同學(xué),您的分錄是對(duì)的