你好同學(xué),一般是下月十五號(hào)前交納個(gè)稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅? 貸:銀行存款?
郭老師您好,年末需要結(jié)平增值稅各科目,就是把增值稅各科目余額結(jié)平對(duì)嗎?我們2021年有38.05元的留抵,結(jié)平時(shí)這38.05元留抵怎么處理呢?是將其留在進(jìn)項(xiàng)稅額的余額里嗎?還是留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額里呢?謝謝您
老師,你好!公司賬上去年底結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅相關(guān)科目的余額,產(chǎn)生了應(yīng)交增值稅-未交增值稅的余額22100元,但并不是真正要交的的金額。該科目的余額如何能夠?qū)⑵浣Y(jié)平?謝謝
老師好,問題是前任會(huì)計(jì)留下的科目余額應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目借方余額229640,實(shí)際沒有根本就沒有留底,怎么調(diào)平這個(gè)科目,用哪個(gè)科目來調(diào)平,謝謝老師
應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)交增值稅(進(jìn)銷)、未交增值稅,附加稅全部平了,為什么應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目還是貸方有余額啊。謝謝
老師,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費(fèi)后已交稅金還有貸方余額,怎么做科目做成0,其他都對(duì)上了,謝謝
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款,需要什么流程,要開發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問承包經(jīng)營(yíng)合同印花稅稅率多少
老師,為什么求平均資本成本率的時(shí)候,借款和債券的為什么不是稅后的呢
老師好!請(qǐng)問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
老師 待認(rèn)證進(jìn)行稅額在貸方需要咋處理
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,從哪里找原因?
請(qǐng)問 A公司是小規(guī)模公司設(shè)計(jì)公司,開票給B公司設(shè)計(jì)費(fèi)后如何做分錄?
7月分錄 1.借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
資產(chǎn)負(fù)債表重分類。預(yù)收賬款那里是怎么取數(shù)?
老師,合同上桌30張,25天,6元/張/天,合計(jì)金額4500這個(gè)專票單位,數(shù)量怎么開合適
不通過銀行存款
可以通過哪個(gè)科目 之前做錯(cuò)了
不通過銀行存款 ?那么是去大廳交現(xiàn)金嗎?如果是由員工代交貸:其他應(yīng)付款-員工