你好,根據(jù)你的描述,貸方是應(yīng)付賬款科目。 因?yàn)槭鞘盏焦?yīng)商的退款,就是做之前支付供應(yīng)商貨款的相反分錄 借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款?
老師你好,公司正常發(fā)的貨退回來(lái)了,需要退款。退貨分錄我是沖減的借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))退款分錄我該怎么做分錄借:什么貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,支付貨款我做的賬是 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 對(duì)方退回了,我可以做借銀行存款貸應(yīng)付賬款? 我看了有人退回做的賬是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù), 現(xiàn)在我結(jié)賬了。該怎么做呢?
老師好,我們支付到法院執(zhí)行款專戶的款,實(shí)際是應(yīng)付供應(yīng)的款,這種是直接記:借:XX供應(yīng)商 貸:銀行存款 還是要怎么做好些呢
老師,收到供應(yīng)商的退款?應(yīng)該怎么做賬???是借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款嗎?我咋覺(jué)得不對(duì)
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報(bào)填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請(qǐng)問(wèn)演藝費(fèi)開(kāi)票時(shí)屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說(shuō)嗎,已經(jīng)把算錯(cuò)的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個(gè)月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒(méi)調(diào)減,24年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請(qǐng)問(wèn)信用信息公示中個(gè)體戶營(yíng)業(yè)額或營(yíng)業(yè)收入按開(kāi)票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個(gè)稅是申報(bào)幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
開(kāi)始采購(gòu)沒(méi)有付款,是借庫(kù)存,貸應(yīng)付賬款
如果紅沖以前的分錄,收到銀行存款怎么做
你好,實(shí)際有采購(gòu)藥品嗎? 如果有,收到了供應(yīng)商退款,就是這樣做分錄啊 借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款??
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??