同學(xué)你好,我給你解答
老師您好,我現(xiàn)在做公司2023年年報(bào)匯算清繳,如果12月份的有部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有調(diào)整變動(dòng),比如折舊,招待費(fèi),實(shí)發(fā)工資那些,那還需要改回上年12月份的賬和賬報(bào)嗎,還是說不需要改賬,只是在申報(bào)年報(bào)的表里調(diào)增調(diào)減,如果有調(diào)增要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,直接入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整入未分配利潤(rùn),其他不做變動(dòng)呢?非常感謝老師的指教!
如果稅務(wù)局來查賬一般需要注意些什么?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng)
賬務(wù)上如果要規(guī)范,一般要怎么樣做才最規(guī)范,你幫我整理下,看有沒有文件什么的,一些費(fèi)用內(nèi)的報(bào)銷,工資,然后計(jì)提內(nèi)的?請(qǐng)賈蘋果老師解答,其他人誤接,否則差評(píng)
平不了的賬如何處理,別人瞎掛的其他應(yīng)收款,應(yīng)該不會(huì)涉及交稅吧?如果稅局問我我直接跟稅務(wù)局說查不清楚,10幾年前的賬,我也不知道以前會(huì)計(jì)怎么掛的可以不?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng)請(qǐng)問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費(fèi)用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請(qǐng)高企今年2025年的研發(fā)費(fèi)用賬也要做,但是今年申報(bào)時(shí)還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時(shí)就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費(fèi)用了,而且他們說了,他們還要申請(qǐng)高新企業(yè)
老師您好,電腦做賬,做完計(jì)提所得稅費(fèi)用的憑證之后,用不用寫一張結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的記賬憑證?還是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,電腦就直接結(jié)轉(zhuǎn)了
私企一般納稅人,獨(dú)資,在日常開銷有一些費(fèi)用沒有開票,賬務(wù)怎么處理
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有,現(xiàn)金流量表的自動(dòng)生成的模板?
股東股份占3%有表決權(quán)嗎
這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,分別是什么時(shí)候
請(qǐng)問下,我在24年修改了21年的企業(yè)所得稅年報(bào),然后補(bǔ)繳了稅款和滯納金。24年做賬我做的是調(diào)整的是以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問在25年申報(bào),24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,關(guān)于補(bǔ)繳的稅款和滯納金需要納稅調(diào)整嗎?
老師:請(qǐng)教一下,情況是這樣的,我們給工廠下單有一個(gè)起訂量,但是客戶給我們下訂單沒有那么多,比如客戶給我們下5噸,工廠的起訂量是6噸,但是銷售不出去那么多存貨,又因?yàn)橹挥?8天的保質(zhì)期,所以一部分就折價(jià)銷售或者過期報(bào)廢,請(qǐng)問折價(jià)銷售怎么定價(jià)合適?低于原銷售價(jià)的50% 可以嗎?或者更低,不然賣不出去就報(bào)廢了?
資產(chǎn)處理損益表,沒有固定資產(chǎn),還需要填嗎,資產(chǎn)和負(fù)債那里是正數(shù),未分配利潤(rùn)那里是負(fù)數(shù)
稅務(wù)稽查所得稅按照收入核定30%利潤(rùn)來交,那么企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫,是做納稅調(diào)增還是直接填寫收入就行呢?
老師,餐飲行業(yè)充值送錢,充值送劵,和充值會(huì)員打折,后面消費(fèi)如何做賬,請(qǐng)舉例,謝謝
一般情況下都需要附件, 這些個(gè)附件屬于 自制原始憑證, 比方說, 折舊計(jì)提表 待攤費(fèi)用攤銷表 增值稅申報(bào)表主頁
好的,謝謝老師!
不客氣,同學(xué),老師應(yīng)該的