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和個人買賣的二手車,對方通過二手車交易市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我能不能問對方索要增值稅專用發(fā)票?我是一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),不過是老項(xiàng)目,增值稅是簡易征收的,就算取得了專票,能不能抵扣
老師,公司購買1臺二手設(shè)備,對方?jīng)]給我們開發(fā)票,修理這臺二手設(shè)備的修理費(fèi),是否可以稅前扣除?進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣
老師,我們付了26萬的款購買設(shè)備,但是票沒來,有打款記錄,這個可以企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師:我們公司從對方公司購買了一輛二手車,只有二手車市場開具的二手車發(fā)票,對方公司不給開具發(fā)票,請問我這邊可以只憑借二手車發(fā)票入賬固定資產(chǎn)嗎?入賬的固定資產(chǎn)后續(xù)折舊能不能作為稅前扣除?
我們之前購買設(shè)備沒有取得發(fā)票,現(xiàn)在我們二手轉(zhuǎn)讓出去的情況,對方要我們開發(fā)票,這個可以開嗎
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡易計稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請問演藝費(fèi)開票時屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財務(wù)算錯了工資有必要給員工說嗎,已經(jīng)把算錯的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請問信用信息公示中個體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個稅是申報幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
您好,不可以的哦,一定要取得發(fā)票,稅法才認(rèn),才能稅前扣除
老師,用評估報告也不能稅前扣除么
您好,是的哦,稅務(wù)只認(rèn)發(fā)票,咱這么想,不開票對方也沒交稅呀,
老師,對方是個人,金額14萬,他上稅局拾我企業(yè)代開發(fā)票,他都交啥稅,交多少
?您好,個人銷售使用過的固定資產(chǎn)(如二手設(shè)備),通常按 3% 征收率減按2% 征收,增值稅140000/1.03*0.02=2718.45. 若無法提供原值憑證,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能按 核定征收(1%-3%),具體比例由地方定,個稅14000*1.5%=2100,附加稅2718.45*(7%%2B3%%2B2%)*50%=326.21/2=163.10,印花稅 ?140000*0.03%*50%=21
老師,增值稅30萬以下季度不是免的么
您好, 是的,如果普票是免的,專票就是上面計算