同學(xué),你好 你進項發(fā)票有勾選嗎?
老師好,請教一個關(guān)于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進項發(fā)票,但是對方后來給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進項發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關(guān)單對應(yīng)不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關(guān)單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
學(xué)堂老師,出口退稅申報有2個疑點信息,麻煩老師了,一是申報的發(fā)票無電子信息,是因為當期剛退稅勾選尚未電子信息嗎?是需要次月申報嗎?二是提示申報的出口商品代碼與海關(guān)數(shù)據(jù)中的代碼不一致,我這根據(jù)打印的報關(guān)單錄入的代碼是沒問題的,但是一直有這個提示,是報關(guān)的時候數(shù)據(jù)整混了跟報關(guān)單上數(shù)據(jù)不一致嗎?一直過不去,麻煩老師了
老師我是購買方,上個月收到發(fā)票未認證勾選,這個月對方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務(wù)局確認了,我這個月申報增值稅的時候系統(tǒng)提示要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事?我上個月并沒有勾選啊?該怎么操作呢
你好老師,我想問一下我剛接手了一個外貿(mào)企業(yè)的賬,他們3月份和5月份有2筆報關(guān)出口,并且都已收匯,但是老板說因為沒有收到進項發(fā)票,所以沒開銷售發(fā)票也沒申報收入,這樣是不是不可以?我還想問一下是不是應(yīng)該盡快催收發(fā)票,辦理出口退稅?
您好,我們公司有一部分是預(yù)提的收入,實際還沒收到款,到實際確認收不到的時候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬以內(nèi),應(yīng)該怎么入賬呢?
財務(wù)軟件里同時啟用了進銷存和賬務(wù)系統(tǒng),這兩者有什么關(guān)系嗎?之前都是用財務(wù)功能記賬。沒有用過進銷存管理系統(tǒng)。進銷存管理系統(tǒng)的功能是怎樣的?
您好,建筑公司取得的進項發(fā)票都要交印花稅嗎?還是要分類別出來交?有勞務(wù)發(fā)票,材料發(fā)票等
老師我公司是汽車維修,現(xiàn)在開票點是1%,也可以開3%,是小微企業(yè)吧?有客戶想讓我們代開票,怎么收稅費才不虧
老師,問一下這個季報,定期定額申報表,計稅依據(jù),這個金額哪來的 ?還有同樣是季報不超額,都是免增值稅,有幾戶,為什么有的戶有房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,有的戶沒有?
你好請問,外貿(mào)企業(yè)退稅,現(xiàn)在6月份嗎?稅務(wù)所屬期是5月,那么,我這個電子稅局退稅申報日期寫幾月?左上角
老師您好生活垃圾清運服務(wù)費發(fā)票是否可以抵扣!
提問:請問,比如掛靠公司,問題一 他們收大包管理費稅金公式里沒有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個點稅金,這在算管理費稅金是合理嗎?(合同價/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價/1.09*2.03%,如果有設(shè)備的,第一個括號里還要-設(shè)備成本價*1.35/1.13*0.13,這個是第二個問題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請問下坐飛機開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?
您好老師,這份發(fā)票已經(jīng)退稅勾選了
同學(xué),你好 那就再等等,可能數(shù)據(jù)沒有讀取到
老師,是因為我這個月的增值稅還沒申報的原因嗎?應(yīng)該還這個沒有關(guān)系吧?
同學(xué),你好 嗯,有點關(guān)系的
好的,還想問一下,出口退稅一般都是什么時間申請?
同學(xué),你好 看你們稅務(wù)局 的要求。我們一般是每月10-15日申請
老師,這個每個地方不一樣嗎?
老師,必須先申報完增值稅才能申報出口退稅嗎?
同學(xué),你好 對。不一樣。 一般是的