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老師,我單位23年7月在一家銀行貸款,提供了23年7月財(cái)務(wù)報(bào)表,但是現(xiàn)在需要進(jìn)行資金測(cè)算,一般是年底測(cè)算,現(xiàn)在沒(méi)到12月,那銀行會(huì)把7月的報(bào)表數(shù)據(jù)折算到12月,他是如何折算的?
你好。我們是財(cái)務(wù)公司,23年開(kāi)始客戶一直沒(méi)有提供銀行流水,最近提供了,我發(fā)現(xiàn)他有結(jié)匯的收入,這種是不是要申報(bào)無(wú)票收入?能否按一個(gè)季度30萬(wàn)這樣子去申報(bào)?還是可以在7-9這個(gè)季度申報(bào)所有的無(wú)票收入
學(xué)校報(bào)年度企業(yè)所得稅,填寫(xiě)民間非營(yíng)利組織收入這個(gè)表時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表年度里,營(yíng)業(yè)收入是提供服務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入,但是這個(gè)表格只有提供服務(wù)收入,把這兩個(gè)數(shù)合計(jì)都寫(xiě)在提供服務(wù)收入里面?支出里面只有業(yè)務(wù)活動(dòng)成本和管理費(fèi)用,實(shí)際我們還有財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)在哪里欄呢?要不然和填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表成本不一致
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財(cái)報(bào),之前會(huì)計(jì)像銀行提供的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說(shuō)和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,如何在這個(gè)基礎(chǔ)上提供一個(gè)虛假的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


這是之前給銀行的23年的財(cái)報(bào),能不能指導(dǎo)我改改做一個(gè)24年的財(cái)報(bào)?
您好,在真實(shí)報(bào)表 的基礎(chǔ)上,按銀行給的指標(biāo)去修改,比如負(fù)債率低于70%,改后負(fù)債表和利潤(rùn)表還是勾稽上的,收入成本,應(yīng)收應(yīng)付都要匹配改
期初數(shù)復(fù)制的23年假報(bào)表的期末數(shù),期末數(shù)復(fù)制的真實(shí)的數(shù)據(jù),有哪些數(shù)據(jù)需要改,怎么改求老師指導(dǎo)
您好,銀行給的指標(biāo)是哪些呀,各個(gè)銀行要求都不一樣的
銀行沒(méi)有給,這個(gè)是根據(jù)之前提供的假財(cái)報(bào)算出來(lái)的指標(biāo)
哦哦,那把改好的發(fā)給銀行,銀行還會(huì)讓我們改的,一般要改3次才達(dá)到他們的要求
那就根據(jù)您的經(jīng)驗(yàn)先指導(dǎo)我改一下吧,隨后銀行說(shuō)有問(wèn)題了我再改
您好,我確實(shí)經(jīng)常改報(bào)表 ,但是根據(jù)銀行給的指標(biāo)來(lái)改的,自己認(rèn) 為又? 不是銀行想要的,先改為正的未分配利潤(rùn),發(fā)給銀行,銀行會(huì)跟我們說(shuō)哪個(gè)科目金額太高了,再修正
不好意思老師,我是純新手小白,我心里沒(méi)有個(gè)譜不知道正常該有多少合適,您能不能直接告訴我哪些數(shù)不合理,大概改成多少?
您好,把虧的270萬(wàn)先改為正數(shù)
改成正的270萬(wàn)嗎?然后呢
利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表需要怎么對(duì)應(yīng)調(diào)嗎?我不是很懂幾個(gè)表之間的勾稽關(guān)系
您好,表要同步改的嘛 3大報(bào)表勾稽關(guān)系 1.負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) %2B利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn) 2.金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期初貨幣資金 3.現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期末貨幣資金
我改了一下,老師您幫忙看看。現(xiàn)金流量表期初那個(gè)因?yàn)樨?fù)債表期初是假的但是期末是真的所以我對(duì)不住,這種情況怎么改?別的地方需要改嗎?應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的有影響嗎?
您好,銀行存款不要?jiǎng)?,另外?fù)債表都不平哦
未分配利潤(rùn)調(diào)過(guò)之后負(fù)債表也不平了┭┮﹏┭┮
您好,表是同步調(diào)的嘛,調(diào)整后3個(gè)表還是要勾稽上的
銀行存款不是我想動(dòng)的,但是可能之前和這個(gè)銀行借過(guò)款人家有我們之前提供過(guò)的假財(cái)報(bào),當(dāng)時(shí)前任會(huì)計(jì)給的那個(gè)23年的期末余額就是錯(cuò)的,我現(xiàn)在改了人家銀行的人就說(shuō)這個(gè)財(cái)報(bào)和之前提供的不一致
哦哦,那這個(gè)情況我們調(diào)整,還是把3表勾稽上,這樣就可以 了,收到或支付其他與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的現(xiàn)金, 這些是可以改的