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老師,我單位23年7月在一家銀行貸款,提供了23年7月財務(wù)報表,但是現(xiàn)在需要進(jìn)行資金測算,一般是年底測算,現(xiàn)在沒到12月,那銀行會把7月的報表數(shù)據(jù)折算到12月,他是如何折算的?
你好。我們是財務(wù)公司,23年開始客戶一直沒有提供銀行流水,最近提供了,我發(fā)現(xiàn)他有結(jié)匯的收入,這種是不是要申報無票收入?能否按一個季度30萬這樣子去申報?還是可以在7-9這個季度申報所有的無票收入
學(xué)校報年度企業(yè)所得稅,填寫民間非營利組織收入這個表時,財務(wù)報表年度里,營業(yè)收入是提供服務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入,但是這個表格只有提供服務(wù)收入,把這兩個數(shù)合計(jì)都寫在提供服務(wù)收入里面?支出里面只有業(yè)務(wù)活動成本和管理費(fèi)用,實(shí)際我們還有財務(wù)費(fèi)用這個數(shù)據(jù)填寫在哪里欄呢?要不然和填報的財務(wù)報表成本不一致
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報,之前會計(jì)像銀行提供的是虛假的財務(wù)報表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務(wù)報表,如何在這個基礎(chǔ)上提供一個虛假的24年的財務(wù)報表呢?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
這是之前給銀行的23年的財報,能不能指導(dǎo)我改改做一個24年的財報?
您好,在真實(shí)報表 的基礎(chǔ)上,按銀行給的指標(biāo)去修改,比如負(fù)債率低于70%,改后負(fù)債表和利潤表還是勾稽上的,收入成本,應(yīng)收應(yīng)付都要匹配改
期初數(shù)復(fù)制的23年假報表的期末數(shù),期末數(shù)復(fù)制的真實(shí)的數(shù)據(jù),有哪些數(shù)據(jù)需要改,怎么改求老師指導(dǎo)
您好,銀行給的指標(biāo)是哪些呀,各個銀行要求都不一樣的
銀行沒有給,這個是根據(jù)之前提供的假財報算出來的指標(biāo)
哦哦,那把改好的發(fā)給銀行,銀行還會讓我們改的,一般要改3次才達(dá)到他們的要求
那就根據(jù)您的經(jīng)驗(yàn)先指導(dǎo)我改一下吧,隨后銀行說有問題了我再改
您好,我確實(shí)經(jīng)常改報表 ,但是根據(jù)銀行給的指標(biāo)來改的,自己認(rèn) 為又? 不是銀行想要的,先改為正的未分配利潤,發(fā)給銀行,銀行會跟我們說哪個科目金額太高了,再修正
不好意思老師,我是純新手小白,我心里沒有個譜不知道正常該有多少合適,您能不能直接告訴我哪些數(shù)不合理,大概改成多少?
您好,把虧的270萬先改為正數(shù)
改成正的270萬嗎?然后呢
利潤表和現(xiàn)金流量表需要怎么對應(yīng)調(diào)嗎?我不是很懂幾個表之間的勾稽關(guān)系
您好,表要同步改的嘛 3大報表勾稽關(guān)系 1.負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計(jì)凈利潤 2.金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負(fù)債表期初貨幣資金 3.現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負(fù)債表期末貨幣資金
我改了一下,老師您幫忙看看?,F(xiàn)金流量表期初那個因?yàn)樨?fù)債表期初是假的但是期末是真的所以我對不住,這種情況怎么改?別的地方需要改嗎?應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的有影響嗎?
您好,銀行存款不要動,另外負(fù)債表都不平哦
未分配利潤調(diào)過之后負(fù)債表也不平了┭┮﹏┭┮
您好,表是同步調(diào)的嘛,調(diào)整后3個表還是要勾稽上的
銀行存款不是我想動的,但是可能之前和這個銀行借過款人家有我們之前提供過的假財報,當(dāng)時前任會計(jì)給的那個23年的期末余額就是錯的,我現(xiàn)在改了人家銀行的人就說這個財報和之前提供的不一致
哦哦,那這個情況我們調(diào)整,還是把3表勾稽上,這樣就可以 了,收到或支付其他與經(jīng)營相關(guān)的現(xiàn)金, 這些是可以改的