您好,無票是肯定不能稅前扣除,我們要想辦法取得票,拿租賃 合同和房東的身份證去稅務(wù)代開,不過要交房產(chǎn)稅的哦,計(jì)算一下是調(diào)增合算還是開票合算

公司幫員工租的房子房租費(fèi)怎么才能所得稅扣除呢,有哪幾種方法呢
我先前沒有租房加計(jì)扣除費(fèi)用,以前都漏了添加,才知道個(gè)稅多交了2000,現(xiàn)在能補(bǔ)添加租房費(fèi)用,能讓我今年每個(gè)月的租房加計(jì)扣除都扣除掉嗎,我現(xiàn)在才登記租房費(fèi)用
老師公司租房的租金直接憑租房合同就能稅前扣除嘛
老師請(qǐng)問您: 股東投入的汽車無法取得發(fā)票怎么辦?為房東承擔(dān)的各項(xiàng)稅費(fèi)怎樣才能稅前扣除?
公司租房給員工住,計(jì)入福利費(fèi),對(duì)應(yīng)的房租是不是也必須開票企業(yè)所得稅才能稅前扣除?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


公司現(xiàn)在是要轉(zhuǎn)股,如果房租入賬計(jì)入無票支出的話,未分配利潤(rùn)為負(fù),轉(zhuǎn)股不需要交稅,但這樣稅務(wù)局會(huì)同意嗎?還是稅務(wù)局會(huì)讓把這筆無票支出的房租調(diào)增,然后轉(zhuǎn)股交稅???
如果房租是十萬(wàn)元,去稅務(wù)局代開房租發(fā)票合適,還是轉(zhuǎn)股交稅合適啊
您好,會(huì)讓計(jì)增的,無票稅法不認(rèn) 房子是住房的話4%,商用房的房產(chǎn)稅12%
沒太明白,是商用住房,代開發(fā)票的話交需要交多少錢的稅,交多少錢
?您好,商用房的稅很高的,這里也有個(gè)稅20%呢 個(gè)人出租商鋪的稅收規(guī)定 增值稅按5%的征收率計(jì)算繳納增值稅,應(yīng)納稅款=含稅租金收入/(1%2B5%)*5%。 附加稅是增值稅的7%%2B3%%2B2%還可以減半 房產(chǎn)稅從租計(jì)稅,不含稅價(jià)的12% 印花稅0.1%還可以減半, 土地使用稅:年應(yīng)納稅額=計(jì)稅的土地面積 X 適用的年稅額還可以減半 個(gè)人所得稅按20%
開發(fā)票的話,不但要交100000×0.2的個(gè)稅,還要交增值稅及附加稅,還要交房產(chǎn)稅,土地稅和印花稅是嗎
您好,是要交這么多稅種,但個(gè)稅是10萬(wàn)乘80%減附加稅印花稅后乘20%計(jì)算的
那也交太多稅了,那這筆無票支出不開票了,轉(zhuǎn)股的話會(huì)讓交稅吧?交多少,多少錢
您好,我們賬上的未分配利潤(rùn)分紅給股東,交20%個(gè)稅,這個(gè)以前也要交的呀
現(xiàn)在這次無票支出入賬的話,未分配利潤(rùn)就未負(fù)數(shù)了,這種情況下轉(zhuǎn)股,需要交稅嗎?稅務(wù)局會(huì)因?yàn)檫@次房租沒有發(fā)票,讓調(diào)整利潤(rùn),轉(zhuǎn)股時(shí)就需要交稅嗎
您好,年度匯繳才需要調(diào)增,這次稅務(wù)能不能看不來,這個(gè)就看專管員的水平了,如果他們認(rèn)這個(gè)報(bào)表,利潤(rùn)為負(fù),就不用分紅,也不用交稅了
這個(gè)他們知道這次支出無票了[破涕為笑]
哦哦,那這個(gè)就要先分 紅交個(gè)稅,再轉(zhuǎn)股了
啊,好吧[捂臉]
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!