您好,無票是肯定不能稅前扣除,我們要想辦法取得票,拿租賃 合同和房東的身份證去稅務(wù)代開,不過要交房產(chǎn)稅的哦,計算一下是調(diào)增合算還是開票合算
公司幫員工租的房子房租費怎么才能所得稅扣除呢,有哪幾種方法呢
我先前沒有租房加計扣除費用,以前都漏了添加,才知道個稅多交了2000,現(xiàn)在能補添加租房費用,能讓我今年每個月的租房加計扣除都扣除掉嗎,我現(xiàn)在才登記租房費用
老師公司租房的租金直接憑租房合同就能稅前扣除嘛
老師請問您: 股東投入的汽車無法取得發(fā)票怎么辦?為房東承擔的各項稅費怎樣才能稅前扣除?
提問:公司飯?zhí)没锸迟M怎樣才能稅前扣除呢?
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,但實際庫存是沒有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請問老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
老師:法院拍賣的廠房,收到成交確認書,還沒有辦證,會計分錄怎么記?
這道題三個問都是在匯算清繳之前,為什么所得稅調(diào)整的時候不是用借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,這個普票的備注處必須要寫上銷售方和購買方銀行地址等信息嗎?
131題,請問老師從成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,,原成本法后續(xù)計量凈利潤不需要調(diào)整賬面啊
老師 有限責任公司要注銷 資產(chǎn)負債表上未分配利潤60多萬,這個問題有什么好的解決方案嗎?
老師,現(xiàn)在領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票,需要戴什么東西嗎?
老師,我們是一般納稅人,個體戶開了張免稅香煙普票給我們,我們可以用嗎,應(yīng)該要開有稅率的吧
公司現(xiàn)在是要轉(zhuǎn)股,如果房租入賬計入無票支出的話,未分配利潤為負,轉(zhuǎn)股不需要交稅,但這樣稅務(wù)局會同意嗎?還是稅務(wù)局會讓把這筆無票支出的房租調(diào)增,然后轉(zhuǎn)股交稅啊?
如果房租是十萬元,去稅務(wù)局代開房租發(fā)票合適,還是轉(zhuǎn)股交稅合適啊
您好,會讓計增的,無票稅法不認 房子是住房的話4%,商用房的房產(chǎn)稅12%
沒太明白,是商用住房,代開發(fā)票的話交需要交多少錢的稅,交多少錢
?您好,商用房的稅很高的,這里也有個稅20%呢 個人出租商鋪的稅收規(guī)定 增值稅按5%的征收率計算繳納增值稅,應(yīng)納稅款=含稅租金收入/(1%2B5%)*5%。 附加稅是增值稅的7%%2B3%%2B2%還可以減半 房產(chǎn)稅從租計稅,不含稅價的12% 印花稅0.1%還可以減半, 土地使用稅:年應(yīng)納稅額=計稅的土地面積 X 適用的年稅額還可以減半 個人所得稅按20%
開發(fā)票的話,不但要交100000×0.2的個稅,還要交增值稅及附加稅,還要交房產(chǎn)稅,土地稅和印花稅是嗎
您好,是要交這么多稅種,但個稅是10萬乘80%減附加稅印花稅后乘20%計算的
那也交太多稅了,那這筆無票支出不開票了,轉(zhuǎn)股的話會讓交稅吧?交多少,多少錢
您好,我們賬上的未分配利潤分紅給股東,交20%個稅,這個以前也要交的呀
現(xiàn)在這次無票支出入賬的話,未分配利潤就未負數(shù)了,這種情況下轉(zhuǎn)股,需要交稅嗎?稅務(wù)局會因為這次房租沒有發(fā)票,讓調(diào)整利潤,轉(zhuǎn)股時就需要交稅嗎
您好,年度匯繳才需要調(diào)增,這次稅務(wù)能不能看不來,這個就看專管員的水平了,如果他們認這個報表,利潤為負,就不用分紅,也不用交稅了
這個他們知道這次支出無票了[破涕為笑]
哦哦,那這個就要先分 紅交個稅,再轉(zhuǎn)股了
啊,好吧[捂臉]
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