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Q

老師請問一下公司沒有計提社保直接交的咋樣做憑證

2025-06-01 06:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-01 06:51

您好,借:XX費用(管理/銷售等)-社保和公積金 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款

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快賬用戶5726 追問 2025-06-01 07:01

老師能告訴我代碼嗎謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-01 07:04

哦哦,好的,我寫我們公司的科目代碼? ?56020702? ?1121? ? ? 1002

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同學你好 不可以的,是需要計提再交的;
2020-10-14
同學你好 1、今年的計提通過成本費用科目 借:成本費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、去年的通過以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 如果想享受上年的抵企業(yè)所得稅作用,要修改去年的所得稅匯算數(shù)據(jù)。
2022-10-14
分錄做的沒有問題,只是我覺得不太完善 借:管理費用 ——工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 應(yīng)付職工薪酬——五險一金 借:?應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸其他應(yīng)付款——個人社保 銀行存款
2022-08-11
你好,你說的是個人承擔部分對嗎?
2024-08-20
你好,工資需要計提的,然后才是發(fā)放。
2023-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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