你好,這個(gè)你在納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除類(lèi),與收入無(wú)關(guān)的其他支出里面填寫(xiě)
老師請(qǐng)問(wèn)我去年有有10萬(wàn)的成本發(fā)票沒(méi)有取得,我正常做賬時(shí)我們企業(yè)虧損5萬(wàn),在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我把這10萬(wàn)調(diào)增了,交了企業(yè)所得稅,該怎么做賬呢?
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 據(jù)此,企業(yè)本年度實(shí)際已發(fā)生但未取得發(fā)票的費(fèi)用支出,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)的成本、費(fèi)用,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束前未取得發(fā)票的,應(yīng)作納稅調(diào)增處理,待取得發(fā)票時(shí),應(yīng)在該項(xiàng)成本、費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的年度可追溯納稅調(diào)減處理。 公司沒(méi)有收入,屬于虧損狀態(tài),無(wú)票支出部分匯算清繳調(diào)增之后,這部分還需要交企稅么?
21年計(jì)提了費(fèi)用,22年沒(méi)取得相應(yīng)的發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,賬務(wù)上怎么處理?
老師好,服務(wù)業(yè)的成本還未取得發(fā)票,但12月已經(jīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,如果5月匯算清繳還未取得發(fā)票,但是繳納所得稅有進(jìn)行調(diào)增,那賬務(wù)還需要改分錄嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳廣宣費(fèi)費(fèi)表 2021年度填寫(xiě)本年不符合條件的支出 600萬(wàn)是沒(méi)取得發(fā)票 調(diào)整了 今年2022年度匯算清繳取得發(fā)票了 那我今年要扣除 該怎么填表
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查