財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的數(shù)據(jù),即年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)
在電子稅務(wù)局申報(bào)過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)后還要進(jìn)國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)申報(bào)年報(bào)嗎?
老師你好,國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中,填寫的信息是填2022年的數(shù)據(jù)嗎,我們公司是2022年26日才成立,資產(chǎn)數(shù)據(jù)可以直接填0嗎?
企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)候,系統(tǒng)提示,要填寫年度的財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表,那24年年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和24年10月至12月財(cái)務(wù)報(bào)表有什么區(qū)別嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度表申報(bào)表是根據(jù)系統(tǒng)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表帶出來(lái)的數(shù)據(jù)嗎,還是得自己手動(dòng)填寫嗎
老師,填寫國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?是根據(jù)年度企業(yè)所得稅的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫嗎
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
如果有調(diào)增調(diào)減 也是根據(jù)調(diào)增后數(shù)據(jù)填寫嗎
不用,按調(diào)整前的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)填寫
老師,我們是賣設(shè)備的,經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)沒(méi)我安裝服務(wù),但是現(xiàn)在我們有人員到現(xiàn)場(chǎng)去安裝,發(fā)生了安裝費(fèi),合同也是單獨(dú)做的安裝費(fèi),這個(gè)我開(kāi)票可以單獨(dú)開(kāi)一行安裝費(fèi)嗎稅率13%
開(kāi)票可以單獨(dú)開(kāi)一行安裝費(fèi) 建筑服務(wù)9%