您好,這個調(diào)減260就可以了
老師,在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年漏記了一筆費用和一筆收入,都有發(fā)票,該怎么處理?。?/p>
老師,我們公司有一筆安裝費80萬應(yīng)計入銷售費用,會計不小心計入了原材料,然后領(lǐng)料后轉(zhuǎn)入了庫存商品,現(xiàn)在匯算清繳這筆怎么辦啊?
老師,我們公司有一筆安裝費80萬應(yīng)計入銷售費用,會計不小心計入了原材料,然后領(lǐng)料后轉(zhuǎn)入了庫存商品,現(xiàn)在匯算清繳這筆怎么辦啊? 老師,匯算清繳這筆怎么填寫?我是現(xiàn)在是匯算清繳填表不知道填在哪里
老師,請教一下,我們在2021、2022年有費用漏記了,金額是14萬多,現(xiàn)在2023年匯算清繳還沒有做,目前這個費用走以前年度損益調(diào)整計入2023年嗎?那2023年匯算清繳怎么申報呢?謝謝
請問,2023年調(diào)了2021年匯算清繳調(diào)增了一個成本票的金額10w,我當(dāng)時記賬憑證應(yīng)該怎么做,借貸多少,現(xiàn)在是2024年的,前面也沒做處理,這個賬應(yīng)該現(xiàn)在 怎么補?
假設(shè)現(xiàn)在有一張3年期的國庫券,面值100元,票面利率為5%,每六個月付息一次,現(xiàn)在的市場利率為8%,計算該國庫券的久期
請問這個選擇題選擇哪個?
你好,老師。我這邊4.1升為一般納稅人。按理來說5月份應(yīng)該申報4月份增值稅。進去顯示我沒法申報,然后,再進去申報信息看,增值稅成了季報,這正常嗎
A和B 2個人合伙開一個有限公司其中A既是股東也是法人那么在進行利潤分配時候,是不是A不需要交個人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費,要怎么做分錄?
您好,本年的工會經(jīng)費還沒繳納,需要計提嗎?還是等明年繳納時再做費用。
24年12月未開票收入含稅價56959.2元,稅務(wù)局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請教一些問題。我馬上要接手一個一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過高新企業(yè)。請問高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請教。
外貿(mào)企業(yè)采購用于外銷的商品, (1)進項稅計入哪個科目?能否計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-外銷進項稅科目,還是計入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅; (2)當(dāng)完成進項稅勾選認證后,怎樣編制分錄; 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,同時結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅紅字,這樣處理是否正確
老師問一下 母公司的員工報銷為子公司購買的商品 在子公司報銷可以嗎勞動關(guān)系不在這子公司,還有差旅費
多領(lǐng)的100不用調(diào)增嗎?這個調(diào)增和調(diào)減應(yīng)該填到哪個表哪個部分?財務(wù)報表還需要調(diào)整嗎老師?賬務(wù)上又應(yīng)該怎么處理
這個只要調(diào)費用,這個領(lǐng)的這個并沒有影響損益
會影響成本啊老師
意思是你這個也轉(zhuǎn)到成本中了,是吧
對啊,工程用料
那就一起360調(diào)減就可以了
老師,這個100不應(yīng)該是調(diào)增嗎?我還想知道這個調(diào)增和調(diào)減要填到哪個表里,賬務(wù)處理上需要怎么處理
意思這個賬你又調(diào)回去了,是吧,那你在納稅調(diào)整這個表上面調(diào)減60就可以了
納稅調(diào)整表的其他30行這里調(diào)減60
為什么是60?不應(yīng)該是160嗎老師?我沒調(diào)賬,我問你需不需要調(diào)賬,賬務(wù)上面應(yīng)該怎么處理
不好意思,少打了一個1,是260-100,調(diào)減160
賬上
借:利潤分配-未分配260
貸:其他應(yīng)付款260
借:庫存商品100
貸:利潤分配-未分配100