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老師,2024年領(lǐng)料多領(lǐng)了100,然后漏記了一個費用260元,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么做

2025-05-28 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-28 15:15

您好,這個調(diào)減260就可以了

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快賬用戶6128 追問 2025-05-28 15:17

多領(lǐng)的100不用調(diào)增嗎?這個調(diào)增和調(diào)減應(yīng)該填到哪個表哪個部分?財務(wù)報表還需要調(diào)整嗎老師?賬務(wù)上又應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-28 15:19

這個只要調(diào)費用,這個領(lǐng)的這個并沒有影響損益

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快賬用戶6128 追問 2025-05-28 15:19

會影響成本啊老師

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齊紅老師 解答 2025-05-28 15:22

意思是你這個也轉(zhuǎn)到成本中了,是吧

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快賬用戶6128 追問 2025-05-28 15:31

對啊,工程用料

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齊紅老師 解答 2025-05-28 15:33

那就一起360調(diào)減就可以了

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快賬用戶6128 追問 2025-05-28 15:36

老師,這個100不應(yīng)該是調(diào)增嗎?我還想知道這個調(diào)增和調(diào)減要填到哪個表里,賬務(wù)處理上需要怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-28 15:37

意思這個賬你又調(diào)回去了,是吧,那你在納稅調(diào)整這個表上面調(diào)減60就可以了

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齊紅老師 解答 2025-05-28 15:38

納稅調(diào)整表的其他30行這里調(diào)減60

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快賬用戶6128 追問 2025-05-28 15:56

為什么是60?不應(yīng)該是160嗎老師?我沒調(diào)賬,我問你需不需要調(diào)賬,賬務(wù)上面應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-28 15:58

不好意思,少打了一個1,是260-100,調(diào)減160

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齊紅老師 解答 2025-05-28 15:58

賬上
借:利潤分配-未分配260
貸:其他應(yīng)付款260

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齊紅老師 解答 2025-05-28 15:59

借:庫存商品100
貸:利潤分配-未分配100

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您好,這個調(diào)減260就可以了
2025-05-28
借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 匯算性交納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額80萬。
2023-05-27
做調(diào)整分錄 借:未分配利潤 貸:庫存商品
匯算按調(diào)整后的填報
2023-05-27
您好 匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年漏記了一筆費用和一筆收入,都有發(fā)票 應(yīng)該補入賬啊
2022-04-20
1.補記2021年的調(diào)整 由于之前未做處理,現(xiàn)在需要補記這一調(diào)整。假設(shè)該成本票涉及的是存貨成本,那么應(yīng)增加存貨的同時,調(diào)整以前年度損益。 借:存貨 100,000 貸:以前年度損益調(diào)整 100,000 1.調(diào)整2021年的所得稅 由于調(diào)整了以前年度損益,因此需要相應(yīng)調(diào)整所得稅。這需要根據(jù)當(dāng)時的稅率計算所得稅影響額。 借:以前年度損益調(diào)整(所得稅影響額) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅(所得稅影響額) 1.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 最后,將以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中。 借:以前年度損益調(diào)整(余額) 貸:利潤分配-未分配利潤(余額)
2024-04-24
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