你好,這個不需要勾選進項。
外貿(mào)企業(yè),沒有國內(nèi)業(yè)務,但是每月也會有進項發(fā)票,我們沒有銷項發(fā)票,開的都是0稅的國外發(fā)票,那這種進項發(fā)票,是勾選抵扣勾選,在進行轉(zhuǎn)出,還是勾選不抵扣勾選會好些了
請問一下,小規(guī)模公司,開發(fā)票給對方的是專票,我們小規(guī)模公司也有收到進項的專票,這個進項的專票可以抵扣那個開出的專票稅金嗎?還是我們小規(guī)模的進項專用發(fā)票都不可以抵扣,只能做成本票,當普票一樣用?那我們開具的銷項專票是要全額交稅的是嗎?就是不管我有沒有達到國家規(guī)定免稅的限額,我開多少專用發(fā)票,專用發(fā)票的稅額我都要交稅?謝謝
感恩老師,請問我們是供醫(yī)療器械的小規(guī)模納稅人,醫(yī)院讓我老板開張膠片發(fā)票,(該膠片不是我們公司供的)我們沒有進票,只有銷票,醫(yī)院也不給膠片錢,我已經(jīng)說了沒有進項只有銷項容易引起稅務稽查,我們老板還是讓我算算開發(fā)票需要交的稅款[捂臉]。請問老師我要怎么跟老板陳述這個事情不行呢
老師我們小規(guī)模醫(yī)院沒有開發(fā)票業(yè)務不用開發(fā)票那還用勾選進項
A和B 2個人合伙開一個有限公司其中A既是股東也是法人那么在進行利潤分配時候,是不是A不需要交個人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費,要怎么做分錄?
您好,本年的工會經(jīng)費還沒繳納,需要計提嗎?還是等明年繳納時再做費用。
24年12月未開票收入含稅價56959.2元,稅務局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請教一些問題。我馬上要接手一個一般納稅人的高新企業(yè)的賬務工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過高新企業(yè)。請問高新企業(yè)在科目設置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請教。
外貿(mào)企業(yè)采購用于外銷的商品, (1)進項稅計入哪個科目?能否計入應交稅費-應交增值稅-外銷進項稅科目,還是計入應交稅費-待抵扣進項稅; (2)當完成進項稅勾選認證后,怎樣編制分錄; 借其他應收款-應收出口退稅,貸應交稅費-應交增值稅-出口退稅,同時結(jié)轉(zhuǎn)借應交稅費-應交增值稅-出口退稅,借:應交稅費-待抵扣進項稅紅字,這樣處理是否正確
老師問一下 母公司的員工報銷為子公司購買的商品 在子公司報銷可以嗎勞動關(guān)系不在這子公司,還有差旅費
今年支付了12萬的房租,每月1萬(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會計讓按月攤銷,應該怎么做賬
根據(jù)統(tǒng)計表填寫申報表, 這個統(tǒng)計表我要從哪里獲取
內(nèi)賬是按照收付實現(xiàn)制還是權(quán)責發(fā)生制?