你好,你已經(jīng)入管理費用了。 那就要借其他應(yīng)收款,貸管理費用了。
開辦期,租賃廠房第一個月付了一年租金,當(dāng)時沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個月的攤銷借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款,那等過幾個月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預(yù)付賬款-待攤房租費,這樣對不對
支付房租做的分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款,和借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,這兩個分錄的區(qū)別在哪,那個分錄是呀
老師,請問我預(yù)付季度房租時做借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,我每個月分攤房租時做,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款,隔月收到發(fā)票時,我應(yīng)該怎么做呢?
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 按月計提 借 管理費用 房租費 貸 其他應(yīng)付款 年度發(fā)票來了 借 其他應(yīng)付款 貸 預(yù)付賬款 老師這個房租分錄沒問題對吧
老師,事業(yè)單位收回以前年度差旅費上繳國庫需要如何做分錄
老師,請問財務(wù)報表年報里的資產(chǎn)負債表,期初數(shù)其他應(yīng)付款出現(xiàn)負數(shù)可以直接填寫申報嗎?還是需要調(diào)整?如果要調(diào)怎么調(diào)?
您好,如果工會經(jīng)費按年度繳納,24年工會經(jīng)費25年申報繳納,需要在24年底計提工會經(jīng)費嗎?
老師好,現(xiàn)在的數(shù)電專票,電話、公司地址和銀行信息不是必填項了吧?
老師好,請問插值法,到底是哪個參數(shù)減哪個然后再除哪個減哪個?
老師,廣東聯(lián)生廣告有限公司,是用的小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則?
請問老師,A公司借調(diào)人員到B公司,員工五險一金單位部分及福利由B公司支付,每月支付給A公司,A公司申報員工個人所得稅,A公司開票給B公司,請問B公司每月支付A公司的錢包含哪些公司
老師,這個題為啥c不能選擇?
假設(shè)現(xiàn)在有一張3年期的國庫券,面值100元,票面利率為5%,每六個月付息一次,現(xiàn)在的市場利率為8%,計算該國庫券的久期
兩個快遞公司在合并財務(wù)需要做什么
那意思是把收到發(fā)票時做的管理費用給紅沖到其他應(yīng)收款,然后分攤時再做管理費用貸其他應(yīng)收嗎
你好,是的,就是這樣了。
那我收到的是普票分攤金額是含稅還是不含稅呢
你好,普通發(fā)票,按含稅來了。