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支付一季度房租時借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,支付當(dāng)月收到發(fā)票:借管理費用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要通過其他應(yīng)收款分月攤銷房租怎樣做賬

2025-05-28 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-28 14:27

你好,你已經(jīng)入管理費用了。 那就要借其他應(yīng)收款,貸管理費用了。

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快賬用戶9513 追問 2025-05-28 14:31

那意思是把收到發(fā)票時做的管理費用給紅沖到其他應(yīng)收款,然后分攤時再做管理費用貸其他應(yīng)收嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-28 14:31

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶9513 追問 2025-05-28 14:33

那我收到的是普票分攤金額是含稅還是不含稅呢

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齊紅老師 解答 2025-05-28 14:35

你好,普通發(fā)票,按含稅來了。

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你好,你已經(jīng)入管理費用了。 那就要借其他應(yīng)收款,貸管理費用了。
2025-05-28
你好,不用寫上預(yù)付賬款,直接在其他應(yīng)付款體現(xiàn),
2020-10-19
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-30
借預(yù)付賬款,貸管理費用, 借管理費用貸預(yù)付賬款。這個是2個月的。
2024-06-19
你好,發(fā)票和這個有差額么,做管理費用,沒有直接貼后面,有差額,借管理費用 負數(shù),貸其他應(yīng)付款 負數(shù),之后按發(fā)票做
2021-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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