你好,這個你可以借銷項,借進項轉(zhuǎn)出,貸進項。貸未交增值稅。
老師這個是科目余額表,進項稅15473.46,銷項是12502.82,留抵是2970.64,下面計提一個所得稅36.27, 應(yīng)交增值稅借方是2934.37, 老師我沒明白為什么36.27加上2934.37怎么能等于進項留抵呢
老師你好 我們名下有一個子公司,我們占股40%,前期已實繳出資6萬元,現(xiàn)在該公司已進行破產(chǎn)清算,我們公司對這6萬元應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,繳納億企贏費用可以做減免稅款科目嗎?具體分錄求解
您好,殘疾人工資加計扣除在匯算清繳時填哪個表
審計報告的財務(wù)報表怎么調(diào)?
你好,個人投資50萬元,如何入公司賬戶呢,這個投資者也沒有公司章程里面。
老師,應(yīng)付股利跟應(yīng)付利息有啥區(qū)別呢?
老師,您好!問一下計提工資是不是有兩種方式,“借:管理費用100.貸:應(yīng)付職工薪酬100,或者“借:管理費用100, 貸:應(yīng)付職工薪酬80其他應(yīng)付款~社保10,其他應(yīng)付款~公積金5,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅5”這兩種方式有什么區(qū)別?各有什么利弊
學(xué)堂有印刷稅務(wù)師刷題的課本嗎?
老師注銷公司的時候有退稅,等時間長,這個退稅的錢會自動沒了嗎?
那進項稅額轉(zhuǎn)出的呢?
你好,你看借方第二個。
這樣進項稅額轉(zhuǎn)出期末借方就有余額啦?如何從貸方轉(zhuǎn)出?
你好,這個你是因為什么要轉(zhuǎn)出
收到稅局的“取得異常憑證清單”發(fā)票已經(jīng)在之前年度抵扣了的,所以現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出
你好,你這個要看你當時拿到這張藍字發(fā)票如何做的分錄。
當時是借主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅費-進項稅額,貸銀行存款的
你好,這種要看稅務(wù)局要求你調(diào)不調(diào)所得稅了。 讓你轉(zhuǎn)出的時候,有讓你補所得稅嗎
你好,這種要看稅務(wù)局要求你調(diào)不調(diào)所得稅了。 讓你轉(zhuǎn)出的時候,有讓你補所得稅嗎
沒有的,只要求做進項稅額轉(zhuǎn)出
你好,這個,規(guī)范的做法,是借主營業(yè)務(wù)成本,貸進項轉(zhuǎn)出。
為什么是借主營業(yè)務(wù)成本?一開始不是借主營業(yè)務(wù)成本嗎
你好,是的。因為不能抵扣,所以應(yīng)該按含稅做成本