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申報增值稅納稅申報表上本期有進項稅額轉(zhuǎn)出30803.10元,本期的進項稅額是22027.76元,銷項稅額是41962.29元,會計分錄如何做賬?

2025-05-28 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-28 11:09

你好,這個你可以借銷項,借進項轉(zhuǎn)出,貸進項。貸未交增值稅。

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快賬用戶6795 追問 2025-05-28 11:12

那進項稅額轉(zhuǎn)出的呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-28 11:13

你好,你看借方第二個。

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快賬用戶6795 追問 2025-05-28 11:20

這樣進項稅額轉(zhuǎn)出期末借方就有余額啦?如何從貸方轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2025-05-28 11:21

你好,這個你是因為什么要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6795 追問 2025-05-28 11:23

收到稅局的“取得異常憑證清單”發(fā)票已經(jīng)在之前年度抵扣了的,所以現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-05-28 11:24

你好,你這個要看你當時拿到這張藍字發(fā)票如何做的分錄。

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快賬用戶6795 追問 2025-05-28 11:28

當時是借主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅費-進項稅額,貸銀行存款的

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齊紅老師 解答 2025-05-28 11:30

你好,這種要看稅務(wù)局要求你調(diào)不調(diào)所得稅了。 讓你轉(zhuǎn)出的時候,有讓你補所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-28 11:30

你好,這種要看稅務(wù)局要求你調(diào)不調(diào)所得稅了。 讓你轉(zhuǎn)出的時候,有讓你補所得稅嗎

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快賬用戶6795 追問 2025-05-28 11:31

沒有的,只要求做進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-05-28 11:32

你好,這個,規(guī)范的做法,是借主營業(yè)務(wù)成本,貸進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6795 追問 2025-05-28 11:33

為什么是借主營業(yè)務(wù)成本?一開始不是借主營業(yè)務(wù)成本嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-28 11:35

你好,是的。因為不能抵扣,所以應(yīng)該按含稅做成本

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