直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤
老師 跨省項目施工,外經(jīng)證,必須是電子稅務(wù)局里面下載的嗎?自己制作一個表格 ,可以嗎?
老師們好,想問下,2025年2月在賬務(wù)交接時,發(fā)現(xiàn)上年度多計提了印花稅,如何補(bǔ)救,另外做2024年匯算清繳時需要進(jìn)行納稅調(diào)增嗎
老師,應(yīng)收款因為貨品瑕疵少收部分款,賬務(wù)怎么處理比較好?
老師好,我們公司是一般納稅人,今天收到一張小規(guī)模納稅人開的樹苗種子3%的專票,發(fā)票金額是2588元,稅額是77.64元,發(fā)票合計金額2665.64元,請問我公司進(jìn)行稅應(yīng)該如何計算?
老師好,農(nóng)民合作社從外購入農(nóng)產(chǎn)品銷售給一個公司,需要交增值稅嗎?
你好老師,想問下我們是勞務(wù)派遣公司,我們一直開的發(fā)票內(nèi)容是‘人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù)’,這個內(nèi)容可以改成‘人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)’嗎?差額征稅
2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳后,現(xiàn)在稅費(fèi)返還,到公司的賬戶,入了營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?老師
企業(yè)捐贈20000元,當(dāng)年應(yīng)納稅所得額100000元,調(diào)整以后的應(yīng)納稅所得額是不是(100000-100000*0.12)?100000*0.12=12000,對于的8000是不是要做納稅調(diào)增,實際應(yīng)納稅額等于88000*0.25+8000*0.25?
其他業(yè)務(wù)收入是要繳納增值稅,營業(yè)外收入是不需要繳納增值稅,對嗎?老師
發(fā)票原件丟了怎么辦?