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老師請問一下,我公司賬上有一筆其他應(yīng)付款,分錄是:借:費用10萬,貸:其他應(yīng)付款10萬,但是發(fā)票沒有到,匯算清繳的時候把10萬調(diào)增了,那么我這賬上掛的其他應(yīng)付款怎么平賬呢

2025-05-27 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-27 15:28

那個以后付款的時候平賬

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快賬用戶8264 追問 2025-05-27 15:32

如果不付了呢,因為費用也沒有扣除,調(diào)增了,也不付款了

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齊紅老師 解答 2025-05-27 15:35

那么直接沖銷就行,不做賬了

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快賬用戶8264 追問 2025-05-27 15:41

我的是2023年的時候發(fā)生的,不能再2025年直接沖銷吧

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齊紅老師 解答 2025-05-27 15:43

直接調(diào)整利潤分配就行

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快賬用戶8264 追問 2025-05-27 15:48

借:其他應(yīng)付款,貸:利潤分配未分配利潤對嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-27 15:50

是的,就是那樣做的

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那個以后付款的時候平賬
2025-05-27
第一個沒有問題,可以第二個不用轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,按照實際業(yè)務(wù)來就行,沒有風(fēng)險
2024-12-18
,沒法取得發(fā)票就不需要發(fā)票了。都納稅調(diào)增了
2024-12-23
您好,這個是可以的,可以
2023-07-28
收到多少發(fā)票就沖減多少暫估的 然后按發(fā)票再做分錄 剩下沒來發(fā)票的暫估金額直接匯算清繳調(diào)增就可以 不用做分錄沖減
2025-02-11
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