您好,這個(gè)價(jià)稅合計(jì)入賬就可以了
公司為一般納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方式開具增值稅專用發(fā)票,公司收到增值稅專用發(fā)票是否需要進(jìn)行認(rèn)證?
我公司是建筑勞務(wù)公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅率,我公司開給客戶3%的增值稅專用發(fā)票,我公司收到個(gè)體勞務(wù)隊(duì)開來(lái)的1%的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
請(qǐng)問我公司通過順豐快遞給客戶發(fā)了5個(gè)商品,1個(gè)產(chǎn)品價(jià)值是1千元,途中被順豐公司損壞1個(gè),最終結(jié)果為順豐快遞賠償我們1千元抵扣我們這個(gè)月順豐快遞費(fèi)用,這個(gè)月的順豐快遞費(fèi)會(huì)少開1千元,請(qǐng)問會(huì)計(jì)上怎么處理
老師您好,我公司收到一張銷售勞保用品公司開具的辦公用品發(fā)票,備注寫:順豐快遞費(fèi),可以作為快遞費(fèi)報(bào)銷嗎?
現(xiàn)金支付本月行政管理部門發(fā)生的快遞費(fèi)1590.00元,收到順豐快遞公司開具的增值稅專用發(fā)票一份,不含稅金額1500.00元,增值稅90元。分錄謝謝
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好 如果成本里有100萬(wàn)是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬(wàn)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書用于出口退稅,請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字
老師物流個(gè)體戶,然后名下有一臺(tái)車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個(gè)體戶或者小規(guī)模沒有個(gè)人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無(wú)建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
社保不計(jì)提,員工部分直接沖減應(yīng)付職工薪酬可以嗎
不建議,按實(shí)際的來(lái)計(jì)提