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老師 一個(gè)物業(yè)公司 當(dāng)年的收入做成主營業(yè)務(wù)收入就是借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入。那收的是以前年度的物業(yè)費(fèi)。做的就是借銀行存款,貸,應(yīng)收賬款。這個(gè)應(yīng)收賬款是為什么呢?

2025-05-27 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-27 08:43

你好,以前年度,已經(jīng)做過收入了 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 然后以后收到的時(shí)候,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶8752 追問 2025-05-27 08:44

您的意思是說以前年度就比如說去年的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)過收入了,對嗎?那像這種的一般是不是都是在年底12月份的時(shí)候去把這個(gè)就是沒收來的錢確認(rèn)收入呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-27 08:45

你好,是的。嚴(yán)格來說,是按月

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快賬用戶8752 追問 2025-05-27 08:45

然后等轉(zhuǎn)年的時(shí)候收到錢了,然后再去充。應(yīng)收賬款就是收的是以前年度充的就是以前年度的這個(gè)應(yīng)收賬款,對吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-27 08:46

你好,對的,就是這樣子的。

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快賬用戶8752 追問 2025-05-27 08:48

對,您說的沒錯(cuò),嚴(yán)格來說應(yīng)該按月,但是他這個(gè)量有點(diǎn)兒大,按月的話好像挺麻煩的,所以可能就按年了。還有就是老師我想問一下這個(gè)稅嗯,假如說呃對方?jīng)]要票,但是我們在做賬的時(shí)候也要做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,對吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-27 08:50

你好,是的,沒有要發(fā)票的話也是正常交稅。

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快賬用戶8752 追問 2025-05-27 09:20

每個(gè)月會(huì)導(dǎo)出開票明細(xì) 那與賬面上主營業(yè)務(wù)收入的差額做成無票收入申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-27 09:25

你好,可以的額,操作沒問題。

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你好,以前年度,已經(jīng)做過收入了 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 然后以后收到的時(shí)候,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
2025-05-27
你好 二種處理都可以?
2022-09-27
您好,按照上面這么做就行
2022-07-28
你好,對的,是這么做的。
2021-06-25
你好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-11-24
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