你好,是的,入福利費了。
老板娘一家去旅游,對公打給旅游公司2萬塊,對方開旅游服務(wù)發(fā)票來,我覺得入職工福利是不是涉及到個稅問題,建議開別的品名,他們說開咨詢服務(wù)費,我覺得旅游行業(yè)也沒什么咨詢服務(wù)費吧?不知道用哪個品名更合適
老師,公司組織客戶旅游,旅游公司開的發(fā)票名稱:旅游服務(wù)-綜合服務(wù)費 應(yīng)計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費用嗎?
年貨節(jié),甲乙公司合辦,甲提成收入20萬,由乙公司付款,給乙公司開票,開旅游服務(wù)(旅游管理服務(wù)費),不備注可以嗎?
資料1:環(huán)宇國際旅行社是一般納稅人,主要從事境內(nèi)外的旅游服務(wù)。2021年12月22日,接收美國洛杉磯旅游公司組團來新疆旅游。洛杉磯旅游公司組成A246旅游團共計20人,旅行日程15天,從2021年12月22日至2022年1月5日,此次旅程包含所有旅游費共計30000元/人,預(yù)計旅游將會產(chǎn)生成本26250元/人,款項由洛杉磯旅游公司統(tǒng)一收取。問題:3.洛杉磯旅游公司應(yīng)于什么時點確認(rèn)收入的實現(xiàn)?2021年12月31日應(yīng)該確認(rèn)多少收入和成本?
(1)本公司員工出差,取得住宿費增值稅專用發(fā)票注明 稅額共計0.2萬元、餐飲費增值稅普通發(fā)票注明稅額共 計0.13萬元、注明員工身份信息的鐵路車票票面金額共 ?+1.0957. (2)提供旅游服務(wù)收取旅游費610萬元,向旅游服務(wù)購買 方收取并支付給其他單位的住宿及餐飲費150.36萬 元、景點門票費101.3萬元,支付給其他接團旅游企業(yè) 的旅游費用255.92萬元,支付給本公司兼職導(dǎo)游的導(dǎo) 游費5萬元。丙旅游公司選擇以收取的旅游費扣除符合 規(guī)定的費用后的金額為銷售額。 (3)將一輛凈值35.64萬元的旅游客車轉(zhuǎn)為集體福利用 車。該旅游客車于2022年12月購入,購入時原值 48.88萬元,進項稅額已抵扣。 已知,貨物及有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%;購 進鐵路旅客運輸服務(wù)按照9%計算進項稅額。取得的增 值稅扣稅憑證均符合規(guī)定并于當(dāng)月申報抵扣。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答 下列問題 (1)計算丙旅游公司當(dāng)月員工出差業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進項 稅額 (2)計算丙旅游公司當(dāng)月將旅游客車轉(zhuǎn)為集體福利用車 不得抵扣的進
老師好,銀行貸款的保費和貸款利息可以都放在貸款利息里做賬嗎?還是保費和利息分開做呢?
其他軟件服務(wù)需要繳納印花稅嗎
#提問,老師發(fā)現(xiàn)24年銀行存款12月份月末余額比銀行對賬單上的余額少了兩千多,24年的審計報告已出,現(xiàn)在做調(diào)整應(yīng)該用到那個科目進行?
跟研發(fā)項目相關(guān)的飛機票和餐飲發(fā)票,這個入研發(fā)費用有扣除限額嗎
請宋生老師接,是不是我們?nèi)谫Y租賃的這臺設(shè)備可以直接計入固定資產(chǎn),次月正常折舊就可以?
你好,如果進項抵扣不完,年末會有留底是不是一定要退稅
請問賬上存貨還有,餐飲已經(jīng)停業(yè),怎么做存貨清理呢?
固定資產(chǎn)出售后又租回,現(xiàn)金流量表怎么填,出售時收到的現(xiàn)金填哪?租回確認(rèn)的固定資產(chǎn)和長期應(yīng)付款現(xiàn)金流量表怎么填?
小規(guī)模納稅人公司銷售自己使用過得小汽車,售價400000元,原價563000累計折舊278567.75,按1%開具增值稅專用發(fā)票。增值稅、附加稅如何做賬務(wù)處理
老師,小微企業(yè)小規(guī)模納稅人無票收入應(yīng)該填到主表哪里,不超過30萬一起合計填入—免稅銷售額下面的小微企業(yè)免稅銷售額那里對不對
公司打款時備注什么呢
你好這個你就備注旅游款就好了
好的,謝謝您
你好,不用客氣的了。