你好,是一樣的,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸銀行存款。
請(qǐng)問建筑業(yè)異地預(yù)繳個(gè)人所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄:預(yù)繳的個(gè)人所得稅是企業(yè)承擔(dān)!
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
2021年企業(yè)所得稅預(yù)繳后在2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好!預(yù)繳企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
第1步不明白是計(jì)提嗎?
你好,是的,是計(jì)提了。
老師好,就是先預(yù)交,然后計(jì)提這個(gè)賬就是平了,但是我預(yù)交的這個(gè)企業(yè)所得稅沒抵扣在哪里顯現(xiàn)呢?
你好,你申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該抵扣,如果沒有抵扣,就要更正申報(bào)。
4月份有留底不交增值稅,所以我就把預(yù)交的增值稅留到表四了,那附加稅做賬就不用計(jì)提吧?企業(yè)所得稅也暫時(shí)不交,是不是不用計(jì)提等,季報(bào)的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)抵扣呢?
你好,是的,附加稅不用計(jì)提。 所得稅不用交就不用計(jì)提。
企業(yè)所得稅。下面有一個(gè)代征企業(yè)所得稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該選哪一個(gè)?
你好,你截圖來看下。一般不需要選代征。
好像發(fā)不出去
我看之前他們做的預(yù)交就是帶征企業(yè)所得稅,然后年報(bào)的時(shí)候就是企業(yè)所得稅
你好,他這個(gè)是自己設(shè)置的吧。他的這個(gè)帶證,我估計(jì)就是預(yù)交的意思。我以為你說的是代其他企業(yè)繳納的
那我就借:這個(gè)代征,貸:現(xiàn)金。先不計(jì)提留到那里,等季末再計(jì)提,申報(bào)季報(bào)表?
你好,可以的,操作沒問題。最終金額對(duì)得上就可以