去查一下它的征收率,稅率是多少的。
出口退稅. 生產企業(yè)當年度首次退稅, 收到稅局反饋說免抵退稅匯總表以下數據不一致“與納稅表差2 1123.35 , 0”(如圖),征退稅差是0,發(fā)票稅率是開的0退稅率13%, 沒有留抵稅額,認證和申報的進項是一致的.找不到問題在哪里..
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數據要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
出口退稅進項發(fā)票已認證未稽核,生成類型出口退稅,退稅申報總是提示無電子信息,不予受理,該怎么處理,本企業(yè)是二類企業(yè),希望有進出口經驗的老師回答下,外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng),數據錄入了,申報不了,麻煩解答下
在電子稅務局平臺企業(yè)所得稅疑點信息提示表這里推送這個信息是什么意思,要重新申報或者更正嗎? 小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報表20行“其中:小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計”中“貨物及勞務”+“服務、不動產和無形資產”之和>該企業(yè)當年企業(yè)所得稅年報A100000表第11行“加:營業(yè)外收入”數據。根據財稅〔2008〕151號,直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),應計入企業(yè)當年收入總額。
申請辦理出口退稅申報顯示疑點: 申報的美元離岸價(16356)超過報關單電子數據中的(4493.41),請確認企業(yè)申報數據是否有誤。
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調增嗎?
稅率是13/9但是退稅率是9
你去核實一下他的稅率是多少
提示你錄入的和你的發(fā)票不一致